這個(gè)不開票你們調(diào)增交多少稅
我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購(gòu)貨物,對(duì)方開票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開票劃算還是不開票劃算?
老師:我們是一般納稅人,買菜錢一個(gè)月有1000多元,如果要開發(fā)票的話要給對(duì)方3個(gè)點(diǎn),我們要不要開這個(gè)普票,是不開票劃算還是要開票劃算
老師,我是銷售方一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項(xiàng)稅,對(duì)方說(shuō)開3%普票要少價(jià),對(duì)我那個(gè)劃算
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購(gòu)的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)開劃算還是不開劃算,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說(shuō)明,謝謝啦!
請(qǐng)問(wèn)老師 我們是購(gòu)買方 (小規(guī)模納稅人),有一筆費(fèi)用支出 ,對(duì)方說(shuō)開票是50000,不開票是打8折40000 對(duì)我們來(lái)說(shuō),開票劃算還是不開劃算?計(jì)算方法是什么?
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問(wèn)題
我就是不太懂 才請(qǐng)教老師啊,我們是小規(guī)模納稅人,也是小微企業(yè)
不開票調(diào)增繳稅是40000*5% 交2000所得稅 那這個(gè)是不開票劃算
調(diào)增40000利潤(rùn)所得稅交2000,那同時(shí)凈利潤(rùn)也會(huì)增加38000(40000-2000)個(gè)稅還得承擔(dān)7600元呢
這個(gè)不會(huì)增加呀 我教你咋做 沒(méi)有發(fā)票你入庫(kù)的時(shí)候暫估入庫(kù)就可以了 出庫(kù)正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 然后匯算清繳之前不是沒(méi)有這個(gè)發(fā)票嗎 只要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增這個(gè)就可以
匯算清繳的時(shí)候調(diào)增40000,利潤(rùn)不還是增加了嗎?股東分紅還是要承擔(dān)20%個(gè)稅呀 不太理解呢
同學(xué)你好 這個(gè)調(diào)增肯定要交稅
股東分紅個(gè)稅跑不了 那到底哪種更劃算
同學(xué)你好 調(diào)增四萬(wàn)不是利潤(rùn)增加呀 是應(yīng)納稅所得額增加了 這個(gè)交所得稅就可以了 哪里利潤(rùn)增加了
無(wú)票支出調(diào)增不影響利潤(rùn)嗎?越說(shuō)我越不明白了。例如 收入100 無(wú)票支出50 利潤(rùn)不還是100嗎?
這個(gè)不影響利潤(rùn)呀 分錄正常做 正常結(jié)轉(zhuǎn)成本了呀 只是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里調(diào)增交所得稅就可以呀
好的 感謝 我好好捋捋
你可能對(duì)匯算清繳不是太熟悉不太理解 做幾次匯算清繳就明白了
老師 你幫我看看 為什么這個(gè)一般納稅人涉及分紅個(gè)稅了?
你加到利潤(rùn)里肯定涉及分紅了 應(yīng)納稅所得額和當(dāng)年的利潤(rùn)不是一樣的
明白了 ,再請(qǐng)教一下, 員工個(gè)人開車跑業(yè)務(wù),加油費(fèi)能正常報(bào)銷嗎?
開租車費(fèi)發(fā)票才可以正常報(bào)銷油費(fèi)
那我這種應(yīng)該怎么處理?
不用發(fā)票直接做成工資就可以