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制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。

2025-05-13 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-13 21:26

您好這個暫估那部分,做納稅調(diào)增,這個

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快賬用戶6032 追問 2025-05-13 21:57

金額很大

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齊紅老師 解答 2025-05-13 21:58

對,本期調(diào)增,以后還可以調(diào)減的

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快賬用戶6032 追問 2025-05-13 22:02

還有別的方法麼

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齊紅老師 解答 2025-05-13 22:02

沒了,這個是硬性規(guī)定,這個

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您好,內(nèi)賬一樣的分錄,因為發(fā)票以后還是會到的,內(nèi)外賬的差異就是無票收入和無票支出不體現(xiàn)在外賬但記錄在內(nèi)賬
2023-10-08
你好,結(jié)轉(zhuǎn)了承諾需要調(diào)整。
2021-05-10
您好,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2020-09-03
你好!這種可以不用調(diào)整了。
2020-11-27
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付賬款
把這個做負數(shù)分錄
2025-02-24
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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