我這邊不允許抵扣的 除非之前是小規(guī)模 沒有收入的可以
老師好,我想咨詢一個稅務(wù)問題,7月成立的新公司,7月開始采購裝修,陸陸續(xù)續(xù)開了很多進(jìn)項發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),9月20才申請變更為一般納稅人。8月無收入,9月開始營業(yè),請問前期的進(jìn)項發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師,新公司7月中旬注冊為小規(guī)模納稅人,采購的公司是一般納稅人,之前采購的錢一直沒有開發(fā)票說是這個月開,但是只能開專票,我們公司的話申請是10月份的時候轉(zhuǎn)為一般納稅人,那我7-9月的票期間還是小規(guī)模收專票沒關(guān)系嗎,還有一般納稅人開普票的話,他產(chǎn)生的銷項稅不能和進(jìn)項稅抵扣嗎
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進(jìn)項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報,入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
老師我想請教一個問題,我們一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。今年2024年7月份被稅務(wù)稽查查出要補2022年2023年的無票收入,一共要補30多萬的稅款。因為一直沒交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開始到現(xiàn)在一直沒在開票,這個月客戶開了100多萬的進(jìn)項發(fā)票來,有十幾萬的進(jìn)項稅額,這十幾萬的進(jìn)項稅額,我可以認(rèn)證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看???
8月沒有收入,那是可以抵扣吧!
是小規(guī)模的可以抵扣的