你好,按照50萬全額計(jì)算增值稅的
老師您好,小規(guī)模季度銷售50萬,計(jì)算增值稅是按照50萬繳納,還是按照50-30萬繳納
小規(guī)模納稅人,季度超過30萬,附加稅是按照增值稅計(jì)算結(jié)果的50%來繳納嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計(jì)開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計(jì)開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
老師,麻煩問下就是我司是小規(guī)模納稅人,開票額度是50萬,如果我把50萬的額度開完,是不是按照50萬繳納增值稅,稅率是1%
你好!老師!小規(guī)模季度超30萬,增值稅按照1%還是3%繳納增值稅?
養(yǎng)牛合作社銷售牛糞開發(fā)票選啥科目免稅
供應(yīng)商給我這邊開百分之一的稅點(diǎn),我這邊開給客戶是百分之八的稅點(diǎn)不到,這樣劃算嗎?
我們是包工包料維修保養(yǎng)空調(diào),對(duì)方要求材料列明細(xì)開票,這樣是不是就算賣貨了?然后這種情況開回來的進(jìn)票可以直接去制造費(fèi)用-物料消耗,嗎
老師,麻煩問一下,我們這有一個(gè)公司給我們開來的發(fā)票,比如說是a公司給我們開來的,但是他紅沖的話是用b公司紅沖的,這樣是不是不對(duì)呀?
暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄是什么樣的
有個(gè)國(guó)外客戶,破產(chǎn)了,款項(xiàng)沒收回來,800-900萬,是減值好,還是對(duì)沖好?
第9題,每股即將發(fā)放的股利應(yīng)該是D1啊,為什么答案是D0
公司收到高新企業(yè)補(bǔ)貼,做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
對(duì)方給我公司開了100萬工程9%發(fā)票,稅額82568元,我公司開具了材料發(fā)票給對(duì)方公司,稅額56600元。對(duì)方公司說,開具的材料發(fā)票稅額不能超過82568元的65%,超出部分不能抵也不能退,是有這規(guī)定嗎
老師,我們公司2025.4月出售了公司的車輛16萬但是沒有開具發(fā)票,2025年6月更正了2024.4月的增值稅申報(bào)表,并補(bǔ)繳了16萬的增值稅,7月才開具了16萬的發(fā)票,8月申報(bào)的時(shí)候會(huì)在未開票收入沖紅這16萬的發(fā)票,那這次賬務(wù)處理怎么做
沒超過就免征,超過之后按實(shí)際銷售額全額計(jì)算繳納?
你好,是的,是這樣的沒錯(cuò)。
謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝