就是50萬的不含稅收入*1%
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
小規(guī)模納稅人季度30萬是免增值稅的,如果季度內(nèi)的某個(gè)月是11萬銷售額,但是整個(gè)季度沒超過30萬,也是免增值稅的嗎
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個(gè)季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過30萬該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師請問小規(guī)模納稅人季度30萬免征增值稅,2季度開了50萬,開錯(cuò)了3季度開具負(fù)數(shù)50萬3季度需要正常繳納50萬*1%增值稅? 3季度沖掉50萬后 又開了24萬 是否需要繳納增值稅
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計(jì)入季度銷售額30萬免稅范圍內(nèi)吧?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
嗯,我是銷售農(nóng)藥,免稅產(chǎn)品,銷售給零售商都是無票收入,如果確定收入是50萬,就按50萬??1%這樣?
銷售免稅的商品是在第12行填報(bào),不需要交稅
意思是銷售免稅產(chǎn)品,不受季度30萬的起征點(diǎn)是吧?
是的,就是那個(gè)意思的
好的,如果是銷售肥料,我采購時(shí)入庫發(fā)票稅率是9%,但是我是小規(guī)模納稅人,銷售肥料時(shí),如果收入是25萬,這25萬要繳納多少的稅率?
自行判斷,屬于你們免稅范圍的就按免稅,一般計(jì)稅的就按1%
意思是,只要是非免稅的產(chǎn)品或勞務(wù)收入,只要產(chǎn)生收入,稅率都是按1%是吧?
還是說在30萬內(nèi)免繳,超30萬的比如是32萬的,32萬??1%的稅額?
是的,免稅和非免稅的合計(jì)超過30,非免稅部分就得交稅按1%
比如,季度收入是85萬, 免稅收入50萬 非免稅收入35萬 應(yīng)交稅額是35萬??1%
是的,就是那樣處理的
好的,在比如季度收入 免稅15萬 非免稅12萬 合計(jì)收入27萬<30萬的免繳?
分別填在第10行和12行就行
好吧,所以是免繳增值稅?
是的,都是免稅的哈
在比如,季度收入32萬 免稅12萬 非免稅收入20萬 應(yīng)繳納稅額是 非免稅超過的2萬??1%繳納增值稅?
免稅和非免稅的合計(jì)超過30,非免稅部分就得交稅按1%,不是超過部分交1%
好的,理解
嗯嗯,祝你工作順利,周末愉快!