增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 企業(yè)所得稅:憑外管證,預(yù)征0.2%,沒有外管證的2% 增值稅:一般納稅人預(yù)征2%,小規(guī)模預(yù)征3% 個(gè)稅:預(yù)征0.8%-1%不等 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅/附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,麻煩問一下,每月的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣如何做分錄。建筑行業(yè)預(yù)交稅金如何做分錄,后面如果抵扣銷項(xiàng)以后如何做分錄
請(qǐng)問一般納稅人企業(yè),有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),或者銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄如何做?抵扣部分怎么做分錄?
老師您好,銷項(xiàng)稅可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅如何做會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行抵扣?
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅抵扣分錄如何做
房地產(chǎn)公司,我司上月銷項(xiàng)稅100萬,抵扣進(jìn)項(xiàng)20萬,抵扣預(yù)交增值稅60萬,土地款抵扣20萬,請(qǐng)問我如何做分錄?
結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品和材料的成本,單位成本:A產(chǎn)品300元,B產(chǎn)品220元,甲材料單位成本35元。
員工做了離職處理狀態(tài)非正常,為什么員工個(gè)稅app上面還是顯示有任職受雇我們公司呢?是為什么?系統(tǒng)沒有那么快更新嗎?還是說只要以前申報(bào)過工資就會(huì)一直有任職受雇這個(gè)信息在?請(qǐng)知道的老師回答下哈
企業(yè)送存支票意味著企業(yè)將收到的支票存入銀行,銀行存款增加,但銀行未入賬,說明銀行對(duì)賬單少記,那企業(yè)把錢送出去了,企業(yè)的日記賬也少計(jì)嗎?
你好老師,幫我看哈這個(gè)是過了還是沒過呢?
老師,建帳的時(shí)候少記一批存貨,現(xiàn)在入帳,記什么科目
一般納稅人賣自己使用過的二手車,可以開增值稅專用發(fā)票嗎。稅率是多少 ,開的科目是什么
老師,我們6月20號(hào)辦理了稅務(wù)登記,個(gè)稅是不是7月份申報(bào)呢?
老師,25沖紅了一張24年開的發(fā)票,那是要調(diào)整24年的收入呢,還是直接沖減了25年的收入就可以了
費(fèi)用發(fā)票可以這個(gè)月先勾選,員工下個(gè)月報(bào)銷再記入管理費(fèi)用嗎
老師,你好!外籍人事,換了護(hù)照。個(gè)稅并檔怎么操作呀?
那應(yīng)交稅費(fèi)―預(yù)繳增值稅后面轉(zhuǎn)到什么科目去呢
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅