借:固定資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:銀行存款 113
甲公司購(gòu)買一批沙發(fā),價(jià)格是100萬(wàn),增值稅專票為13萬(wàn)! 沙發(fā)已到,貨款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬已付!進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月未認(rèn)證!怎么做賬務(wù)處理?
公司采購(gòu)一批商品,價(jià)款 100 萬(wàn),增值稅稅 13 萬(wàn),數(shù) 量為 100 噸,貨物已經(jīng)到達(dá)企業(yè)并辦理入庫(kù)手續(xù),取得增值稅專用發(fā) 票 支付運(yùn)費(fèi) 3000 元,無(wú)法取得發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)這該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司購(gòu)入一批原材料增值稅專用發(fā)票上注明的材料,價(jià)款為五萬(wàn)元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為8000元,貨款已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,支付材料已驗(yàn)收,入庫(kù)做會(huì)計(jì)分錄
甲公司為試點(diǎn)一般納稅人,主營(yíng)貨物批發(fā)零售,兼營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)。本年4月應(yīng)繳未繳增值稅10萬(wàn)元。甲公司本年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)10日.上繳上月應(yīng)繳未繳的增值稅10萬(wàn)元。(2)12日,國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,本月通過(guò)認(rèn)證。增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元、增值稅稅額2.6萬(wàn)元,通過(guò)銀行支付了上述款項(xiàng)。(3)13日,進(jìn)口貨物--批,取得海關(guān)出具的“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”3張,注明金額共計(jì)10萬(wàn)元、增值稅稅額共計(jì)1.3萬(wàn)元。(4)15日,銷售貨物-批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票1張,發(fā)票注明金額130萬(wàn)元、增值稅稅額16.9萬(wàn)元,款項(xiàng)已經(jīng)收妥(假設(shè)不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn))。(5)20日,購(gòu)進(jìn)貨物改變用途,將貨物30萬(wàn)元(購(gòu)買價(jià))用于發(fā)放職工福利,該批貨物進(jìn)項(xiàng)稅額為3.9萬(wàn)元,已于上月抵扣。
1.甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,2021年6月2日,外購(gòu)原材料一批,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.18萬(wàn)元原材料已驗(yàn)收入庫(kù)。以上款項(xiàng)均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
也就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額三級(jí)科目必須是認(rèn)證后才可以用的對(duì)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額如果認(rèn)證了,但是當(dāng)月沒(méi)有沖抵完!次月還能沖抵嗎!帳務(wù)處理是?
認(rèn)證了,就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13