有問題是啥問題,不含稅部分影響話,那這個(gè)成本和費(fèi)用不能抵減企業(yè)所得稅
老師,我公司上游運(yùn)輸發(fā)票出了問題,現(xiàn)在發(fā)票不能用,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那還影響成本嗎,所得稅有影響
今年剛成立的小規(guī)模 1.小規(guī)模出口,政策是免稅。 例如,上游給我們開票40萬,我們出口價(jià)50萬,那50萬就全免了,不用考慮稅的事是吧 2.上游開專/普票對(duì)小規(guī)模內(nèi)銷沒啥影響,那對(duì)出口有影響嗎?如有影響,上游怎么開票對(duì)公司更有利 3.小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,對(duì)公司的利弊,且成本的增加情況 公司是商貿(mào)企業(yè),目前不牽扯生產(chǎn),后期會(huì)買廠房自己生產(chǎn),請(qǐng)老師就目前不生產(chǎn)和后期生產(chǎn)兩種情況解答上述問題,謝謝老師
上游公司收到部分進(jìn)項(xiàng)票出現(xiàn)問題,導(dǎo)致開給我公司銷項(xiàng)票全部變紅,經(jīng)過稅務(wù)核查確認(rèn),給到解除異常增值稅抵扣憑證通知書,另上游公司對(duì)部分有問題進(jìn)項(xiàng)票簽了欠稅確認(rèn),我公司稅控盤進(jìn)項(xiàng)票恢復(fù)正常,現(xiàn)已完成勾選申報(bào),已取得完稅證明。我想咨詢下老師,如上游公司后期未履行補(bǔ)稅義務(wù),對(duì)我公司會(huì)有影響嗎?
我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會(huì)不會(huì)影響21年的所得稅呢?
無發(fā)票支出不能在企業(yè)所得稅前扣除,正常的企業(yè)所得稅率是25%,1000元的費(fèi)用在沒票的情況下報(bào)銷,公司要交1000*25%=250元的企業(yè)所得稅 ?公司發(fā)生的成本費(fèi)用沒取得發(fā)票對(duì)財(cái)務(wù)人員沒有任影響,影響的是公司的利益 老師這段話有問題嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
估計(jì)是虛開
那通過手續(xù)費(fèi)這個(gè)虛開是不能抵扣企業(yè)所得稅