有問(wèn)題是啥問(wèn)題,不含稅部分影響話,那這個(gè)成本和費(fèi)用不能抵減企業(yè)所得稅

老師,我公司上游運(yùn)輸發(fā)票出了問(wèn)題,現(xiàn)在發(fā)票不能用,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那還影響成本嗎,所得稅有影響
今年剛成立的小規(guī)模 1.小規(guī)模出口,政策是免稅。 例如,上游給我們開(kāi)票40萬(wàn),我們出口價(jià)50萬(wàn),那50萬(wàn)就全免了,不用考慮稅的事是吧 2.上游開(kāi)專(zhuān)/普票對(duì)小規(guī)模內(nèi)銷(xiāo)沒(méi)啥影響,那對(duì)出口有影響嗎?如有影響,上游怎么開(kāi)票對(duì)公司更有利 3.小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,對(duì)公司的利弊,且成本的增加情況 公司是商貿(mào)企業(yè),目前不牽扯生產(chǎn),后期會(huì)買(mǎi)廠房自己生產(chǎn),請(qǐng)老師就目前不生產(chǎn)和后期生產(chǎn)兩種情況解答上述問(wèn)題,謝謝老師
上游公司收到部分進(jìn)項(xiàng)票出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致開(kāi)給我公司銷(xiāo)項(xiàng)票全部變紅,經(jīng)過(guò)稅務(wù)核查確認(rèn),給到解除異常增值稅抵扣憑證通知書(shū),另上游公司對(duì)部分有問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)票簽了欠稅確認(rèn),我公司稅控盤(pán)進(jìn)項(xiàng)票恢復(fù)正常,現(xiàn)已完成勾選申報(bào),已取得完稅證明。我想咨詢下老師,如上游公司后期未履行補(bǔ)稅義務(wù),對(duì)我公司會(huì)有影響嗎?
我公司有張上一年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會(huì)不會(huì)影響21年的所得稅呢?
無(wú)發(fā)票支出不能在企業(yè)所得稅前扣除,正常的企業(yè)所得稅率是25%,1000元的費(fèi)用在沒(méi)票的情況下報(bào)銷(xiāo),公司要交1000*25%=250元的企業(yè)所得稅 ?公司發(fā)生的成本費(fèi)用沒(méi)取得發(fā)票對(duì)財(cái)務(wù)人員沒(méi)有任影響,影響的是公司的利益 老師這段話有問(wèn)題嗎?
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒(méi)有簽合同,他們沒(méi)有開(kāi)票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問(wèn)題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開(kāi)給客戶開(kāi)租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬(wàn)5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒(méi)錢(qián),老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷(xiāo)這筆款走備用金,可以一次提10萬(wàn)元嗎?
老師您好!問(wèn)下小規(guī)格開(kāi)專(zhuān)票,怎樣在開(kāi)票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱(chēng),這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱(chēng),規(guī)格型號(hào),單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開(kāi)來(lái)的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷(xiāo)售外銷(xiāo)占60%,內(nèi)銷(xiāo)40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷(xiāo)抵扣了,這一年幾乎都沒(méi)有退稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有沒(méi)有個(gè)退稅比例什么的,謝謝


估計(jì)是虛開(kāi)
那通過(guò)手續(xù)費(fèi)這個(gè)虛開(kāi)是不能抵扣企業(yè)所得稅