你好 異常發(fā)票抵扣對應(yīng)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出,需要計入成本科目 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 這個不影響去年的企業(yè)所得稅的
老師,我18年購入的貨物,對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票異常,當(dāng)年進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出到主營業(yè)務(wù)成本,稅務(wù)上已經(jīng)更正申報,會計上需要怎么操作(不涉及所得稅和增值稅)
我公司有張上一年的進(jìn)項發(fā)票異常,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬呢?是在本期更正嗎?會不會影響21年的所得稅呢?
老師,請教一下,稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項發(fā)票異常要求做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,抵稅當(dāng)期的增值稅表報已做更正申請,現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報呢?
我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,今年報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報表
21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項發(fā)票,稅局讓做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項不含稅金額,稅額也要做調(diào)整嗎?
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?