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我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,今年報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報表

2023-05-19 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-19 09:44

同學(xué)你好 納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增

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快賬用戶8521 追問 2023-05-19 09:45

這個表的哪一項呢

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快賬用戶8521 追問 2023-05-19 09:46

之前是做的主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2023-05-19 09:56

扣除類的成本那列

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快賬用戶8521 追問 2023-05-19 10:53

沒有成本列啊

沒有成本列啊
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快賬用戶8521 追問 2023-05-19 10:54

是今年查到了去年的異常發(fā)票,然后今年報去年的所得稅匯算清繳

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齊紅老師 解答 2023-05-19 11:06

同學(xué)你好 扣除類的其他那欄

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同學(xué)你好 納稅調(diào)整項目明細(xì)表調(diào)增
2023-05-19
你好,具體是什么原因,你們企業(yè)內(nèi)部檢查出來的嗎?是虛假業(yè)務(wù),不可以抵扣企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
2021-10-27
將發(fā)票金額2099.12元,調(diào)增,納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他,補交企業(yè)所得稅
2022-01-25
你好成本做在2022年的修改2022年的匯算清繳
2024-02-05
你好,轉(zhuǎn)出現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,減少的成本沒有合適項目了就填在其他里
2024-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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