你好,具體是什么原因,你們企業(yè)內(nèi)部檢查出來的嗎?是虛假業(yè)務(wù),不可以抵扣企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
老師,我們是一般納稅人公司,因?yàn)?9年有筆進(jìn)項(xiàng)被查出來有問題,所以在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理了,并且科長要求我們把這次進(jìn)項(xiàng)的稅款在2019年的匯算清繳更正補(bǔ)交,我們把這筆進(jìn)項(xiàng)直接加到2019年的收入里面了,現(xiàn)在需要做筆收入的分錄,怎么寫分錄,或者有其他辦法操作嗎?
我們是一般納稅人公司,在這月被科長查出一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票走問題,現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,并且科長要求我們把這樣進(jìn)項(xiàng)票的企業(yè)所得稅稅款在2019年的年報(bào)和匯算清繳提現(xiàn)出來,請問這個(gè)報(bào)表怎么調(diào),匯算清繳怎么填
老師,請問, 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師,請問一下,我有一筆2021年取得的專票,2021年已認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元,稅務(wù)局2022年說他家抽逃稅款,要求我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出且調(diào)企所匯算清繳年報(bào)表,我現(xiàn)在報(bào)2022年企所年報(bào)表,這筆進(jìn)項(xiàng)也需要調(diào)出嗎?
我們公司在今年年初被查到三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增,應(yīng)該要怎么填報(bào)表
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
是的,買票
你好,當(dāng)初貸方是做的其他應(yīng)付款還是貨幣資金?
其他應(yīng)付款,老師
你好,原分錄紅字沖回。損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替。匯算清交表,費(fèi)用調(diào)整表中填寫賬面金額大于稅收金額就可以調(diào)整利潤調(diào)減成本費(fèi)用。