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老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進項稅額轉出 已經在稅務局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄

2022-01-04 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-04 18:32

您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-04 18:32

您好,根據(jù)計算補繳企業(yè)所得稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅

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您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅
2022-01-04
您好,這個是沒錯的哈
2024-01-11
是收入嗎,借應收 貸以前年度損益調整,銷項稅額,借以前年度損益調整,貸未分配利潤?
2021-01-04
同學你好 對的 這個需要補的
2022-07-14
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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