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稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進(jìn)項發(fā)票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報失敗,應(yīng)該填哪里呢?

2023-06-16 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 18:42

你好,在其他里面填寫就可以了

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快賬用戶2756 追問 2023-06-16 18:46

填其他欄提示申報失敗呢。那家上游企業(yè)是逃稅失聯(lián)了,

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齊紅老師 解答 2023-06-16 18:48

你好,填寫到其他在23B出現(xiàn)了具體的什么提示?

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快賬用戶2756 追問 2023-06-16 20:32

說一一窗比對不通過

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齊紅老師 解答 2023-06-16 20:33

截圖看下提示 附表二看下

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你好,在其他里面填寫就可以了
2023-06-16
您好 您沒有開具紅字發(fā)票信息表 不好填20欄 只好填在其他欄次
2020-09-11
你好;? ? 你之前 是不是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出也做了兩筆分錄 ?? ??
2022-05-16
同學(xué) 你好,有紅字通知單嗎? 1、在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”里填制; 2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應(yīng)稅項目欄,填寫轉(zhuǎn)出額; 3、然后增值稅申報正表,根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報增值稅; 4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。
2024-01-05
你好,應(yīng)該進(jìn)項轉(zhuǎn)出2912.62這個的
2022-04-25
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