您好,這個味屬于23A這個就可以的啊
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報表作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報,申報的時候顯示異常憑證與申報數(shù)據(jù)不符,對比異常
在2022年9月23日取得物流公司物流費(fèi)的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費(fèi)的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額)這一行輸入金額轉(zhuǎn)好,還是在23b行(其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形)好?
稅務(wù)局通知我,在2021年7月已申報的進(jìn)項稅額3285.58元,現(xiàn)在稅局查到這家是失聯(lián)企業(yè),這張發(fā)票即是申報抵扣了也是異常發(fā)票,讓我下個月把這筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來并申報。當(dāng)時會計是這么下的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款一某公司 請問我怎么下“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”這張憑證?
老師,有一張專票稅號錯誤,3月份會計做賬的時候沒有注意到,賬面做抵扣了,勾選發(fā)票的時候才注意到這個錯誤,導(dǎo)致申報金額和賬面金額不一致。在4月份將這個抵扣稅額做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是否可以?下月申報的時候放在增值稅附表二:本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額,是否可行?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用