同學(xué)你好 就是會(huì)這樣做的哦
我們公司在小程序上賣東西,并且我們公司支持在小程序上申請(qǐng)開店子普通發(fā)票。8月共賣出去800的貨物。其中有200的貨物顧客在小程序上進(jìn)行了申請(qǐng)電子發(fā)票,600的銷售收入沒有申請(qǐng)開票。 我的問題是,我在做賬的時(shí)候,我這么做對(duì)嗎: 借:其他應(yīng)收800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入707.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未開票)92.04
公司在11月份銷售了貨,然后款項(xiàng)走的是老板的私人賬戶沒有走公賬,上個(gè)會(huì)計(jì)沒有做賬開發(fā)票,昨天客戶催的時(shí)候我才得知了才給客戶開了發(fā)票,請(qǐng)問我做賬該怎么處理?借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅 然后讓老板把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶,再借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 可以這樣做嗎?
我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對(duì)方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上,我怎么處理這幾個(gè)問題,分錄分別怎么做
我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對(duì)方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上,我怎么處理這幾個(gè)問題,分錄分別怎么做
我們是物業(yè)服務(wù)公司(小規(guī)模),相關(guān)物業(yè)服務(wù)保潔什么的,提供物業(yè)服務(wù),有好幾個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目上的工資我計(jì)提的時(shí)候直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬了,等發(fā)放就是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,申請(qǐng)付款流程就會(huì)先開票,開票的時(shí)候就是借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng),應(yīng)交稅費(fèi)。我想問下,一般確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我們成本是工資,是不是沒有確認(rèn)收入,每個(gè)月也都可以做成本?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎