沒關系,這個是正常的
老師,您好!我這邊做了一筆之前的退貨,借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入,應交稅費負數(shù),借主營業(yè)務收入負數(shù),帶庫存商品負數(shù),我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后,我到月底結賬后發(fā)現(xiàn),這成本變得很高了,好像不正常,我這樣做是對的嗎?如果這樣做不對,我應該怎么做???
老師您好,我想問一下如果我上個月有銷售退回的收入大于正常開票的收入,那成本相抵后是負數(shù),那我結轉成本是也是負數(shù),這樣奇怪嗎?
沖紅發(fā)票相關分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結轉成本的時候是要結轉本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉利潤的時候為什么只轉4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結轉成本的時候要按照實際賣出的4件成本結轉嗎,利潤轉收入是按照-6件轉的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結轉成本的時候這個數(shù)量到底按照哪個數(shù)來結轉,收入轉利潤我是理解的,要實際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
您好老師,想咨詢我是銷售酒水的一般納稅人,出庫數(shù)量大于開發(fā)票數(shù)量,也就是說轉成本大于收入數(shù)量,從數(shù)量上看對應不一起,這樣的出庫單付后面有沒有問題,謝謝老師
老師 我們公司上個月售賣沙石是主營業(yè)務收入 然后也開了票 但是我忘記結轉成本了 這個月我如果結轉成本的話是不是借 主營業(yè)務收入 貸 庫存商品 如果分錄這樣寫但是庫存商品就會變成負數(shù)我該怎么辦
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
客戶強保用油可以借銷售費用-強保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產的產品用于福利,要視同銷售,外購的需要進項稅轉出呢
請問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請,經營范圍沒有的可以開嗎