你第二個(gè)分錄不對 不是收入,應(yīng)該是成本 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)
老師,您好!我這邊做了一筆之前的退貨,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),帶庫存商品負(fù)數(shù),我發(fā)現(xiàn)這樣做了之后,我到月底結(jié)賬后發(fā)現(xiàn),這成本變得很高了,好像不正常,我這樣做是對的嗎?如果這樣做不對,我應(yīng)該怎么做啊?
我們公司之前是做模具鋼的,現(xiàn)在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個(gè)供應(yīng)商,這個(gè)月我找供應(yīng)商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進(jìn),一筆出 這樣賬才平
你好老師,之前我是暫估時(shí)分了兩筆分錄做,1借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 2借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 這樣的話,直接沖銷庫存會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。那我應(yīng)該怎么調(diào)整好呀[抱拳]
老師 我們公司上個(gè)月售賣沙石是主營業(yè)務(wù)收入 然后也開了票 但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 這個(gè)月我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是不是借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 庫存商品 如果分錄這樣寫但是庫存商品就會變成負(fù)數(shù)我該怎么辦
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬,然后在7月份回來發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢了),針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
這個(gè)經(jīng)營范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊