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你好老師,之前我是暫估時分了兩筆分錄做,1借:庫存商品 貸:應付賬款 2借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 這樣的話,直接沖銷庫存會出現(xiàn)負數(shù)。那我應該怎么調(diào)整好呀[抱拳]

2021-12-17 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-17 18:07

你好,有取得暫估入庫對應的發(fā)票嗎??

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你好,有取得暫估入庫對應的發(fā)票嗎??
2021-12-17
你好 如果您沒有跨年或是小企業(yè)會計準則的話 您做的分錄是已經(jīng)調(diào)整了差距的500元了 1借:主營業(yè)務成本 5000 2 借:主營業(yè)務成本 -5000 一正一負=0 3主營業(yè)務成本 4500 合計主營業(yè)務成本就是4500
2021-05-28
是的,就是那樣處理的哈
2022-06-21
你好,借應付賬款 貸庫存商品
2021-07-20
你好,是只需要沖銷暫估入賬的分錄,還是兩個分錄都需要紅沖??
2021-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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