借,固定資產(chǎn)100 貸,長(zhǎng)期應(yīng)付款100 借,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)1.7 貸,長(zhǎng)期應(yīng)付款1.1 借,長(zhǎng)期應(yīng)付款11.7 貸,銀行存款11.7
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒(méi)有聽(tīng)明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時(shí) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 ?? 問(wèn)號(hào)出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
借融資租入固定資產(chǎn) 借未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸銀行存款 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款 之前發(fā)票到的時(shí)候沒(méi)說(shuō)是融資租賃,已經(jīng)做了分錄借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,之后才知道是融資租賃,這個(gè)分錄該怎么做呢
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,這樣分錄做下來(lái),長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個(gè)分錄對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),分期購(gòu)入挖機(jī),11月付款了,但是沒(méi)有收到發(fā)票,做賬 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸 固定資產(chǎn),12月收到專(zhuān)票,是借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款 嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
老師,進(jìn)項(xiàng)這里不平???是否借:進(jìn)項(xiàng)1.7,貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款1.7。這樣這個(gè)分錄每一期繳費(fèi)時(shí)都要做吧?一共十期
然后這100萬(wàn)固定資產(chǎn)從下個(gè)月開(kāi)始開(kāi)始計(jì)算固定資產(chǎn)折舊
借,固定資產(chǎn)100 貸,長(zhǎng)期應(yīng)付款100 借,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)1.7 貸,長(zhǎng)期應(yīng)付款1.7 借,長(zhǎng)期應(yīng)付款11.7 貸,銀行存款11.7 打錯(cuò)了,不好意思
還有一個(gè)問(wèn)題,實(shí)物增票的稅率不是13%嗎?1.7W是怎么算的呢?
你肯定是按照17%的稅率算的呀。
如果算賬13%計(jì)算,你這里肯定就只有1.3萬(wàn)了。
這個(gè)是老師上課時(shí)說(shuō)的,沒(méi)有寫(xiě)入ppt。我筆記下來(lái)的。所以這一塊沒(méi)聽(tīng)懂
這里17%的稅率計(jì)算才會(huì)是1.7萬(wàn)的,如果說(shuō)是13%,就是1.3萬(wàn)。
多謝老師
不客氣,祝你工作愉快