借固定資產(chǎn)? 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款 借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒有聽明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時(shí) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 ?? 問(wèn)號(hào)出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,這樣分錄做下來(lái),長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個(gè)分錄對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),分期購(gòu)入挖機(jī),11月付款了,但是沒有收到發(fā)票,做賬 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸 固定資產(chǎn),12月收到專票,是借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款 嗎
請(qǐng)問(wèn),分期購(gòu)入挖機(jī),11月付款了,但是沒有收到發(fā)票,做賬 借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸 銀行存款,12月收到專票,是借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款 嗎
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請(qǐng)問(wèn)給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬(wàn) 申請(qǐng)了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)嘛 無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬(wàn)嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊(cè)資本50萬(wàn),公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬(wàn),那現(xiàn)在減資45萬(wàn),分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
12月要做這兩筆分錄哇
11月分錄做的是,借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸 銀行存款
是的,12月做這兩個(gè)分錄,或者合在一起做也行 借固定資產(chǎn)??應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款
之前問(wèn)題中,11月分錄錯(cuò)了,應(yīng)該做的是,借 長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸 銀行存款
是的,這個(gè)我看到了,12月收到發(fā)票的分錄就是上面那樣
那老師,比如固定資產(chǎn)之前入賬12萬(wàn),假如10年折舊,提了四個(gè)月,那這個(gè)月折舊是12/10/12*4=0.4萬(wàn),每個(gè)月0.1萬(wàn)折舊 第四個(gè)月固定資產(chǎn)修改總價(jià)為10.2萬(wàn),那你余下的折舊(10.2-0.4)/116個(gè)月,每月計(jì)提折舊0.085萬(wàn).是這樣算后面每期折舊嗎
是的,你的理解是正確的。
之前沒有提殘值,現(xiàn)在可以直接加折舊(10.2-殘值-0.4)/116個(gè)月,這樣嘛
是的同學(xué),可以這樣子。
那老師,購(gòu)入固定資產(chǎn)原值發(fā)生了變化,之前收的普票,現(xiàn)在收到專票,之前 借 固定資產(chǎn) 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款 ,現(xiàn)在固定資產(chǎn)減少1,稅額增加0.5,怎么做分錄了
借長(zhǎng)期應(yīng)付款0.5 應(yīng)交稅費(fèi) 0.5貸固定資產(chǎn)1
老師,分錄這樣做了,為什么長(zhǎng)期應(yīng)付款的余額對(duì)不到了
你發(fā)票金額發(fā)生了變化那應(yīng)付金額肯定也會(huì)發(fā)生變化呀