納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
老師好,稅務局要求退18年的預繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調整一下,看了一下匯算清繳報表,虧損是12萬,全部是因為加計扣除15萬多,所以才是負利潤,需要退稅,平時沒有享受加計扣除所以預繳稅了,這樣我們怎么調表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
老師,就是一個啥情況?我在今年年報的時候哦,就是有一個企業(yè)所得稅是一個負的83塊三毛七,因為當時在一九年第二個季度惡報的時候,我是交了一個83塊三毛七,但是因為賬戶有那個,以就是彌補以前年度虧損,結果到年度報表的時候,然后它就顯示了一個負的83塊三毛七?,F(xiàn)在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調成零呢,但是我一條他那個以前年度虧損那個數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務局說這可麻煩了,所以我后來調都沒調到一塊兒。 企業(yè)所得稅負數(shù)調成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
2020年我的賬做錯了,少結轉了二萬多的勞務工資?,F(xiàn)在2020年的賬已調整好了,少結轉的二萬多勞務工資已結轉, 2020年申報企業(yè)所得稅成本少填了二萬多,已繳費。已不能重新申報了。 因為退稅比較麻煩也不現(xiàn)實,打算把這二萬多成本放到2021年。請問,我應該怎么做,這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了?還是直接在2021年申報第一季度的企業(yè)所得稅的時候成本加上這兩萬。
老師好,想請教個問題,我是第一次申報企業(yè)所得稅匯算清繳,這個表有點看不明白,我調增了一萬多塊錢的業(yè)務招待費,顯示是要交稅,但公司是2021年成立的,享受地方性補貼,我申報的時候叫我交稅223.72元,要打印申報表出來又顯示已申報無需繳納,這是什么意思,麻煩老師幫解疑一下,謝謝。
老師,我這個季度做了應收賬款的壞賬準備,因為涉及到企業(yè)所得稅預交,預交里面也要填營業(yè)外支出金額,其中壞賬準備是多少,滯納金多少,這樣我們才是四十多萬,我知道這個應收賬款沒有稅法規(guī)定的依據(jù)和滯納金罰金是不能稅前扣除的,我只是現(xiàn)在是預交,稅務局看到我的企業(yè)所得稅申報表這個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),會不會叫我調回來重新申報,重新申報,我們稅就交多了,明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦,我就怕稅務局叫調回來補稅,明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調增企業(yè)所得稅,我目前也只能報四十多萬的利潤,我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了,我怕是風險提示
老師!我想問一下!個人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
你好,我們3月31申請個稅手續(xù)費退費,4月1才收到款,3月申報表沒有申報,4月申報表申報增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風險嗎,都是真實業(yè)務
建筑勞務分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險是指扣的個人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調到成本里面一些,把成本調到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務不一樣可有什么風險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
商品出口了,沒有報關,也沒有收款,但是有采購發(fā)票,我想問下這部分出口沒有報關的商品怎么處理
老師你好,運輸公司一般納稅人稅率是多少
老師我們公司是單休周日 月平均天數(shù)之前是按26算的 4月的27號是周天本來應該休息的,但是五一不是要放假嘛,全國補班兒都在那天補,那這個工資那天算加班還是這個月就是按26天來算。因為他補的班也是五一的嘛。
調增這個地方不 讓我填數(shù)字啊
填不上數(shù)
奇怪了,先保存,再退出后,重新登錄看看
不行啊,只有賬載金額和稅收金額可以填,但是填哪個都抵消不到啊
稅收金額不填寫,會自動形成調增 不
那填寫賬載金額是嗎 這個賬載金額的數(shù)值是填寫要退稅的數(shù)字嗎?
不是,若是小微,要填寫20/0.05=400元的金額
老師,這個20是什么意思啊 第一次退稅調整,不明白
這個20是應該要退的稅
嗯嗯 好的,老師 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!