你好,你具體是哪里錯了
老師,個稅更正申報。 23年是工資申報,現(xiàn)在更正為勞務(wù)申報。 更正為勞務(wù)申報的話要繳納個稅。 現(xiàn)在24年已經(jīng)過來個稅匯算清繳,那么23年匯算退稅還怎么處理呢?
老師,24年12月個稅已經(jīng)按期申報了,如果發(fā)現(xiàn)錯誤了,更正申報24年12月個稅的話,會不會算逾期申報
老師,員工已經(jīng)做了24年的個人所得稅匯算清繳,現(xiàn)在還可以更正24年的個稅申報嗎?
請問老師,我現(xiàn)在更正24年的個稅,已經(jīng)做了24年的個稅匯算清繳的員工需要重新做24年的匯算清繳嗎?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
在發(fā)生租賃退回的時候,已經(jīng)交了的銷項稅,記入營業(yè)外支出可以嗎?
老師,您好,開票是一個抬頭,發(fā)貨單上收貨的是另外一個抬頭,可以嗎
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在弟弟(名義股東)做0元轉(zhuǎn)讓給哥哥(實際股東)。分紅那部分需要交個人所得稅嗎(是轉(zhuǎn)讓人還是接受人)?有文件嗎?
一般納稅人增值稅開票2萬一個月,附加稅有什么優(yōu)惠政策,都是按減半繳納嗎?
老師,取得一筆加工費收入,但是簽的是一年的合同,請問是一次性申報收入還是分月申報
你好老師過節(jié)現(xiàn)金紅包及外購商品送客戶禮品,這種費用可以稅前扣除嗎?
老師你好!請問報關(guān)單上的商品編碼是:8516909000、提單的HS CODE:851690,提單按前6位。請問退稅有沒有影響?
垃圾清運費用可以代開運輸服務(wù)發(fā)票嗎
你好過節(jié)客情現(xiàn)金紅包和外購禮品贈送客戶,這種賬務(wù)處理怎么做?還有稅務(wù)上都怎么處理?
老師,我們這個季度沒有開票,這兩天能一下開30萬嗎?
是新公司,去年沒有業(yè)務(wù),代賬公司給瞎做的,就做了個工資社保,跟報的個稅對不上,銀行沒開戶做了銀行,現(xiàn)在審計通不過,重新弄的。數(shù)是就管理費、職工薪酬有其他沒別的。
做了個法人借款?,F(xiàn)在按個稅申報的重做了工資,數(shù)據(jù)變了,需要更正申報,可是匯算也已經(jīng)做完了。
你好你這個更正申報,然后去更正匯算。
先更正24年錯誤月份的,然后再更正匯算的是吧
你好,對的,就是這樣子做。
老師,昨天有事沒回復(fù)您了,更正是不是從最近的月份往前更正,更正了第一季度顯示后面有數(shù)據(jù)不允許更正
24年每季度數(shù)據(jù)都需要更正一下
你好,如果稅務(wù)系統(tǒng)不讓更正的話,就只能在匯算的時候更正了。