你好,你具體是哪里錯(cuò)了
老師,個(gè)稅更正申報(bào)。 23年是工資申報(bào),現(xiàn)在更正為勞務(wù)申報(bào)。 更正為勞務(wù)申報(bào)的話要繳納個(gè)稅。 現(xiàn)在24年已經(jīng)過來(lái)個(gè)稅匯算清繳,那么23年匯算退稅還怎么處理呢?
老師,24年12月個(gè)稅已經(jīng)按期申報(bào)了,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,更正申報(bào)24年12月個(gè)稅的話,會(huì)不會(huì)算逾期申報(bào)
老師,員工已經(jīng)做了24年的個(gè)人所得稅匯算清繳,現(xiàn)在還可以更正24年的個(gè)稅申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在更正24年的個(gè)稅,已經(jīng)做了24年的個(gè)稅匯算清繳的員工需要重新做24年的匯算清繳嗎?
24年有個(gè)應(yīng)收款壞賬做營(yíng)業(yè)外支出了,現(xiàn)在要把這個(gè)支出調(diào)回應(yīng)收款。24年第四季度財(cái)報(bào)已經(jīng)報(bào)了,需要更正申報(bào)嗎?
老師,你好,想問下代收禹貨款,然后要付給另一家果子公司,是用其他應(yīng)收還是用應(yīng)收賬款比較好呢,借:銀行貸:啥呢,是直接貸:應(yīng)付菓子公司么?
我現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)來(lái)一批加工備件,現(xiàn)在需要對(duì)方開13的票,后期等我們銷售后開了票在去抵扣,我想問這個(gè)發(fā)票的時(shí)間有期限嗎
24年計(jì)提了工資,但是但是全年都沒有發(fā)放,這個(gè)要怎么處理呢
分公司的負(fù)責(zé)人必須是母公司的法定代表人嗎?
老師好,個(gè)人所得稅匯算清繳是所有員工都要在手機(jī)上操作,還是那種工資超過5000元的需要操作,如果沒有操作會(huì)不會(huì)對(duì)公司有什么影響?
賠償金怎么寫會(huì)計(jì)分錄
你好,老師,小規(guī)模勞務(wù)開票,成本是甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資成本!開票額度不夠,開少了,怎么有利潤(rùn),會(huì)計(jì)分錄怎么弄
給員工報(bào)銷,發(fā)票抬頭是公司,交通費(fèi)、辦公費(fèi)、快遞費(fèi)是專票的話公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
@宋生老師,你好,提問
高鐵票寫著退票費(fèi)的金額也需要做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
是新公司,去年沒有業(yè)務(wù),代賬公司給瞎做的,就做了個(gè)工資社保,跟報(bào)的個(gè)稅對(duì)不上,銀行沒開戶做了銀行,現(xiàn)在審計(jì)通不過,重新弄的。數(shù)是就管理費(fèi)、職工薪酬有其他沒別的。
做了個(gè)法人借款。現(xiàn)在按個(gè)稅申報(bào)的重做了工資,數(shù)據(jù)變了,需要更正申報(bào),可是匯算也已經(jīng)做完了。
你好你這個(gè)更正申報(bào),然后去更正匯算。
先更正24年錯(cuò)誤月份的,然后再更正匯算的是吧
你好,對(duì)的,就是這樣子做。
老師,昨天有事沒回復(fù)您了,更正是不是從最近的月份往前更正,更正了第一季度顯示后面有數(shù)據(jù)不允許更正
24年每季度數(shù)據(jù)都需要更正一下
你好,如果稅務(wù)系統(tǒng)不讓更正的話,就只能在匯算的時(shí)候更正了。