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在發(fā)生租賃退回的時候,已經(jīng)交了的銷項稅,記入營業(yè)外支出可以嗎?

2025-09-29 08:55
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發(fā)生租賃退回的時候,已經(jīng)交了的銷項稅,記入營業(yè)外支出可以

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你好,同學,發(fā)票紅沖,你的賬務也紅沖,不可以抵扣
2023-12-14
您好 解答如下 選擇D選項
2022-11-19
你好! 多交的稅可以抵減以后應交增值稅,也可以申請退稅的 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) (金額用負數(shù)表示)
2020-11-28
沒有進項稅額,這個免稅,這個直接做,貸主營業(yè)務收入 貸銷項稅額 負數(shù),這樣 ,
2021-01-06
這個可以稅捐扣除,計入營業(yè)外支出
2021-03-04
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