同學(xué),你好
你把明細(xì)表拉出來,看看應(yīng)收賬款的余額,在借方,就是沒有回款的。
老師,我才入職一家公司,這家公司現(xiàn)在要審計,審計要審到今年上半年。報表上的預(yù)付賬款金額過大。說是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止,我手上只有2019-2022年6月30日的明細(xì)賬電子版。請問,我通過明細(xì)賬,怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況?我感覺明細(xì)賬,預(yù)付賬款的項目過多,我這邊也不好查是哪些家,我們這邊提前付了款,但是還沒收到發(fā)票的。
老師,請問之前的股東不做了,換了新股東,請問換股東之前公司的財務(wù)要怎么做財務(wù)處理,因為換股東前,公司業(yè)務(wù)有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款等其他科目類,請問是不是要把屬于他之前的那些有關(guān)的業(yè)務(wù)科目全部要結(jié)清換成新股東的,可能我說得不是很清楚,大概意思,新來的股東要換掉之前的股東,請問具體要怎么財務(wù)處理記賬反應(yīng)出來,謝謝?
用會計軟件做公司的內(nèi)賬!公司的一切收支都要入賬!員工飯?zhí)玫馁M(fèi)用!我應(yīng)該怎么做會計分錄!借管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 還是:借 管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金?? 有哪些費(fèi)用是規(guī)定要用應(yīng)付職工薪酬歸集的!為什么一定要用這個科目歸集!謝謝!
老師晚上好!現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬!我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項目工程的!領(lǐng)導(dǎo)的要求是!零售的不管有沒有開發(fā)票,只要是送貨給對方,有了送貨單,就要計入應(yīng)收賬款!項目只要有了合同就要確認(rèn)應(yīng)收賬款!如果最后合同金額有變再調(diào)整!想問一下!如果是這個思路!例如我1月份送了100元貨給A公司,其實!我4月份才開票給A公司,賬款暫時沒有收到!另外我1月份有一個項目合同是10萬元B公司的!3月份才開2萬元的票!4月份收到2萬元的項目款!后面說合同實際只有98000元!這樣兩種情況我要如何做賬呢?我們準(zhǔn)備用金蝶軟件做!會計分錄應(yīng)該怎么寫了!需要注意些什么呢?謝謝啦!
老師:請問一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因為未分配利潤是負(fù)數(shù),計提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費(fèi)用是計入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤科目,請問一下,我是思路不對嗎?是哪里有問題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師:社保繳費(fèi)基數(shù)高于繳費(fèi)工資是合理的嗎?
房東給垃圾清運(yùn)墊付的垃圾清運(yùn)費(fèi) 轉(zhuǎn)給房東 可以報工資么。還是這個賬怎么處理
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個稅系統(tǒng)報工資可以嗎
我們給別人付的垃圾清運(yùn)費(fèi)用 是必須取得運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票才能付款嗎 在個稅系統(tǒng)付可以嗎
老師,您好,我公司申請了多個軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請高新,應(yīng)該是明年的事情了,目前我想問下會計做賬把已經(jīng)取得的軟著當(dāng)成無形資產(chǎn)去攤銷嗎,攤銷的時間和攤銷年限及價值是怎么確定呢,以后如果想作為無形資產(chǎn)完成實繳的話,該怎么操作呢
老師,這家公司有勞務(wù)資質(zhì)但是營業(yè)執(zhí)照好像沒有體現(xiàn),這個能開勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請問 我們因為十一提前發(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請問我方公司掛靠對方建筑公司,對方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應(yīng)該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請了多個軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請高新,應(yīng)該是明年的事情了,我想問下會計做賬當(dāng)成無形資產(chǎn)去攤銷的時間和攤銷年限及價值,以及后續(xù)作為無形資產(chǎn)完成實繳的流程
那費(fèi)用呢?
同學(xué),你好 一般看其他應(yīng)付款的貸方
謝謝老師
不客氣,祝工作順利