你好,最好用一個往來科目地,你這樣查你們欠對方的還是對方欠你們的好查
供應(yīng)商名下有預(yù)付賬款也有應(yīng)付賬款,假如之前有預(yù)付賬款10 . 收到材料后 借:原材料 15 貸:預(yù)付賬款 10 應(yīng)付賬款5 可以這樣做分錄嗎?
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
第一個分錄(轉(zhuǎn)1) 借:應(yīng)付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應(yīng)交稅費—增值稅300 貸: 應(yīng)付賬款—A公司材料款 1500 第二個(轉(zhuǎn)2)沖回A公司預(yù)付材料款 借:應(yīng)付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(轉(zhuǎn)3)預(yù)付A公司材料 借:預(yù)付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(轉(zhuǎn)4)預(yù)付沖應(yīng)付 借:應(yīng)付賬款—購材料款1500 貸:預(yù)付賬款—購材料款1500 還有一個銀字(預(yù)付A公司材料款) 借:應(yīng)付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應(yīng)收票據(jù)500 我想咨詢一下會計大神這幾個分錄對嗎?如果正確怎樣解釋呢?
老師比如先到貨那么是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款 100 發(fā)票到了沖預(yù)估,借:原材料 90 應(yīng)交稅費 10貸:應(yīng)付賬款 100 借:原材料-100 貸應(yīng)付賬款-100 ,那這塊的后面的材料對于進(jìn)銷存這塊不是會少10嗎
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
預(yù)付款很多
你好,可以這么做的。