進項存按實際的? 多的沖了?
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
已經(jīng)付了貨款 借:應付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應交稅費~待認證進項稅額13 貸:應付賬款-113 l
10.(單選題貨先到單后到的情況下,到月末單據(jù)仍未到達該如何賬務處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應付賬款暫估應付款借:原材料應交稅費應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款暫估應付款D借:應付賬款暫估應付款貸:原材料
老師比如先到貨那么是借:原材料100 貸:應付賬款 100 發(fā)票到了沖預估,借:原材料 90 應交稅費 10貸:應付賬款 100 借:原材料-100 貸應付賬款-100 ,那這塊的后面的材料對于進銷存這塊不是會少10嗎
老師你好,采購原材料,已經(jīng)付款,但發(fā)票后到,這個需要入賬的時候 是借:應付賬款,貸銀行存款。 然后收到發(fā)票,借原材料 應交稅費 貸應付賬款對吧。如果是先采購,未付款,先收到貨了,這個是借:原材料 。貸應付賬款 暫估嗎
老師,一個自然人可以注冊兩個個體戶嗎?
老師物業(yè)公司水電費是預付的,每月水電費耗量成本可以跟據(jù)整個園區(qū)的總量去拆分出來,但是水電費收入怎么操作可以對應每月的成本費用呢,之前用每月收到的水電費錢數(shù)做為收入,老板認為是錯的,這個應該怎么去對應,謝謝
請問老師,我們公司投資另外一個公司,出資10萬,那個公司破產(chǎn)清算,我們按比例承擔12萬的損失,差的2萬暫時還未打款。請問分錄是不是借投資收益 12萬 貸長期股權(quán)投資10萬 其他應付款 12萬
公司轉(zhuǎn)讓汽車,二手汽車開了一張二手車發(fā)票,金額與我們公司實際賣價不符,按實際價格申報嗎。
請問一下建筑企業(yè)的農(nóng)民工或是臨時工需要申報工資報個稅?
老師你好,我們是潮州市潮安區(qū),幼兒園有職工繳社保滿15年,并且年齡達到55歲,現(xiàn)在應該怎樣辦理退休,去哪里辦理?
老師,您好!根據(jù)銀行流水可以算出一個公司盈虧嗎?怎么算一個公司的盈虧?也就是咱們說的內(nèi)賬!
劉艷紅老師,你沒明白我的意思,我的意思是怎么沖減管理費用
確認為資產(chǎn)的合同取得成本,初始確認時攤銷期限在一年或一個正常營業(yè)周期以內(nèi)的,在資產(chǎn)負債表中列示為存貨,老師,這句話是什么意思?
資料一:2021年1月2日,A公司以一項投資性房地產(chǎn)作為對價從非關(guān)聯(lián)方購入B公司股權(quán),取得B公司60%的股權(quán)并取得控制權(quán),投資性房地產(chǎn)的公允價值為6 300萬元,賬面價值為5 000萬元(其中成本為 2 000萬元,公允價值變動3 000萬元),該項房地產(chǎn)在由自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)時確認了其他綜合收益1 000萬元。 (1)A公司在2021年1月2日的會計處理如下: 借:長期股權(quán)投資 6 300 貸:其他業(yè)務收入 6 300 借:其他業(yè)務成本 1 000 公允價值變動損益 3 000 其他綜合收益 1 000 貸:投資性房地產(chǎn) 5 000 這道題,上面是題目,下面是答案,請問這答案里借方公允價值變動損益3000咋來的?
那是怎么做賬的,才會讓原材料跟倉庫這塊一樣
。做一筆負數(shù)的庫存沖下來。
具體怎么做啊,你能把分錄寫給我嗎,比如材料90.稅費10.應付賬款100
你上面發(fā)來那個分錄就對了。
。原來的100紅沖了,按90入庫的。 你上面的分錄就對。
可是這樣90和-100.那本月的不是少-10.那資產(chǎn)負債表的存貨不是少了10嗎
金額本來就是。真實的90原來錯誤的100紅沖了。
那那個100一正一負就沒影響
報表。比暫估的時候存貨會少十。
那這樣報表和進銷存不是對不上嗎
現(xiàn)在不是重新更正了嗎?以更正后為準。
總得不會錯,但是當月就是會少啊
這個沒這個沒事兒,總的對就行了。
可是資產(chǎn)負債表的存貨不是和進銷存要一致嗎
你好 紅沖處理后, 再出報表就是一樣的呢?