住宿發(fā)票看看對(duì)方是否可以重新打印,飛機(jī)票應(yīng)該不行。
請(qǐng)問老師 員工出差報(bào)銷的機(jī)票和住宿費(fèi)發(fā)票 原始票據(jù)交給我 我給弄丟了 怎么辦 怎么下賬
老師好,培訓(xùn)出差對(duì)方酒店開給我的一張住宿費(fèi)專票弄丟了怎么辦
老師,我問下我公司員工住宿沒有發(fā)票,但是領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批示了,出納已經(jīng)付款了把票據(jù)給我了我也已經(jīng)入賬了。這樣的問題怎么解決。只有火車票和領(lǐng)導(dǎo)簽字的費(fèi)用報(bào)銷單。
公司的一個(gè)客戶,去外省出差,是因?yàn)楣具@邊的業(yè)務(wù)原因,所以我們是承諾給客戶報(bào)銷機(jī)票費(fèi)用和住宿費(fèi)用。請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用要怎么入賬?客戶有提供發(fā)票回來,住宿費(fèi)和飛機(jī)票都有發(fā)票。
老師您好,我想問一下。員工墊付了差旅費(fèi),出差實(shí)際月份是2月,機(jī)票和住宿費(fèi)的發(fā)票,是10月的。這個(gè)賬應(yīng)該怎么記呢,按照?qǐng)?bào)銷日期,還是發(fā)票日期,還是出差的日期?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
如果錢已出賬 該怎么辦呢
誰丟票,誰承擔(dān)責(zé)任
怎么承擔(dān)呢 被開除?
不會(huì)吧,一是直接報(bào)銷,有付款記錄,所得稅前調(diào)增就可以了,二是丟票人根據(jù)公司規(guī)定處理。