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公司的一個客戶,去外省出差,是因為公司這邊的業(yè)務原因,所以我們是承諾給客戶報銷機票費用和住宿費用。請問這個費用要怎么入賬?客戶有提供發(fā)票回來,住宿費和飛機票都有發(fā)票。

2022-09-03 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-03 17:07

那這個你就直接放到你的差旅費處理就可以了。

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快賬用戶6712 追問 2022-09-03 17:08

好的。我可以公戶直接轉(zhuǎn)賬給客戶嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-03 17:09

可以啊,可以直接轉(zhuǎn)的,沒問題的。

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那這個你就直接放到你的差旅費處理就可以了。
2022-09-03
您好,不可以,因為款項你們是直接支付給b公司,所以就需要b公司開給你們,不然現(xiàn)金流和發(fā)票流不一致。
2020-08-06
同學,機票應該是實名制或者中介的發(fā)票,住宿票應該是住宿酒店開具,均不需要B公司開具??梢园礃I(yè)務招待費入賬
2020-08-06
這個都是客人產(chǎn)生的費用,你統(tǒng)一放到管理費用---業(yè)務招待費
2023-08-25
同學,您好: 2個問題都可抵扣,因為都開的專票,謝謝!
2021-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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