你好 去做匯算清繳就可以 今年的
我想要操作《清算企業(yè)所得稅申報(bào)》,結(jié)果彈出系統(tǒng)提示“1010430006000033:該納稅人應(yīng)先進(jìn)行匯算清繳”接下來(lái)我該如何操作?
老師,公司最近幾年虧損在進(jìn)行匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬(wàn)多,匯算當(dāng)年申報(bào)過(guò)500多的企業(yè)所得稅,總得下來(lái)本次匯算本年應(yīng)補(bǔ)退稅額為557,如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負(fù)的557申報(bào)稅局會(huì)退稅嗎還是?
老師,我第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,進(jìn)入稅務(wù)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后怎么樣操作呢?有個(gè)提示是要先年報(bào),具體是在哪里操作呢,能告訴我一下具體的操作步驟嗎,謝謝。
我想問(wèn)下,如果說(shuō)我第四季度的報(bào)表報(bào)上去是虧損的,企業(yè)所得稅也是0,后續(xù)匯算清繳的時(shí)候報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候,有利潤(rùn)了,那么后續(xù)我匯算清繳結(jié)束想要銀行借款,可以借到嗎?這樣操作會(huì)不會(huì)對(duì)借款有影響?
老師您好 我想問(wèn)下之前我們農(nóng)產(chǎn)品免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了 現(xiàn)在想在企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候把多抵的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái) 應(yīng)該怎么操作
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績(jī)效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類(lèi)50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類(lèi)有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢(xún)下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開(kāi)發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開(kāi)發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等。基本的入門(mén)知識(shí),哪里有,或是可以簡(jiǎn)單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶(hù),我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對(duì)方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒(méi)有支付,但是對(duì)方給我開(kāi)具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開(kāi),兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎