如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄? 調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表
老師麻煩問(wèn)下,對(duì)于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí),如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來(lái)?
老師,請(qǐng)教在今年第一季度報(bào)所得稅時(shí),預(yù)繳了所得稅,那時(shí)匯算清繳還沒(méi)做。后來(lái)才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報(bào)所得稅帶出來(lái)了,如果我再0報(bào),有第一季度實(shí)際已繳金額,這樣會(huì)產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
老師,我們公司17年虧損,18年所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,19年所得稅匯算清繳時(shí)系統(tǒng)又帶出來(lái)了18年已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)的虧損數(shù)額,當(dāng)時(shí)這個(gè)數(shù)字去不掉,我沒(méi)辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額,最后,稅局讓我在今年12月份補(bǔ)交了所得稅7000多元,我應(yīng)該怎么下賬。
老師,我們公司之前那個(gè)會(huì)計(jì)在2021年度年度匯算清繳時(shí)申報(bào)表找那個(gè)的應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63元,是應(yīng)該退款這么多吧,如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來(lái)公司的在2022年度申報(bào)時(shí)打印出來(lái)看一下去年的申報(bào)數(shù)據(jù),然后看見(jiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。
老師,公司最近幾年虧損在進(jìn)行匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬(wàn)多,匯算當(dāng)年申報(bào)過(guò)500多的企業(yè)所得稅,總得下來(lái)本次匯算本年應(yīng)補(bǔ)退稅額為557,如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負(fù)的557申報(bào)稅局會(huì)退稅嗎還是?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
怎么調(diào)整?因?yàn)檎{(diào)整后所得是負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)?
你好,你改一下 成本里面,然后再返回去看主表,金額是否為0
成本不是按照利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填列呢?我改成本?
你好,你不想退稅,就需要把金額改為0 ,金額改為0 那么就需要改后面的報(bào)表
我怎么改報(bào)表?是把會(huì)計(jì)賬務(wù)的報(bào)表修改還是只是改匯算的報(bào)表就行?
你好,改匯算清繳的表格
那改納稅調(diào)整表就行是吧?
你好,是的,請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫你
納稅調(diào)整表調(diào)哪個(gè)比較合適?具體哪個(gè)表哪行?但是公司實(shí)際就是虧損,但是有預(yù)繳的稅款五百塊,虧損不需要納稅但是又有預(yù)繳的稅款,下來(lái)就是應(yīng)補(bǔ)退稅額就是負(fù)數(shù)。所以老師看看我怎么弄比較合適?
納稅調(diào)整表調(diào)哪個(gè)比較合適?具體哪個(gè)表哪行? 放在成本里面,實(shí)在不會(huì)放在管理費(fèi)用
老師,如果匯算的時(shí)候是應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)稅局會(huì)退還是吧?如果退還稅局會(huì)不會(huì)看賬務(wù)呀?大部分企業(yè)是不是都是補(bǔ)稅款的多呢?
如果匯算的時(shí)候是應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)稅局會(huì)退還是吧? 會(huì)的,需要申請(qǐng)的
大部分企業(yè)是不是都是補(bǔ)稅款的多呢? 大部分企業(yè)不太出現(xiàn)這種情況的
不申請(qǐng)是負(fù)數(shù)也不退稅是吧?必須申請(qǐng)稅局才會(huì)退稅?
必須申請(qǐng)稅局才會(huì)退稅? 是的呀,難不成稅局上趕子退錢(qián)給你呀
好的吧。謝謝老師
好的,祝你學(xué)習(xí)愉快