你好,如果不想退稅。在匯算清繳時做納稅調(diào)整就可以。
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,請教在今年第一季度報所得稅時,預(yù)繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。那虧損額是在進(jìn)行第二季度申報所得稅時還是到下年進(jìn)行今年的匯算清繳時帶出來呢?如果第二季度就帶出來恐怕會產(chǎn)生退稅
老師,請教在今年第一季度報所得稅時,預(yù)繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。虧損額在進(jìn)行第二季度申報所得稅帶出來了,如果我再0報,有第一季度實際已繳金額,這樣會產(chǎn)生巡稅嗎?不想退稅,比較麻煩
請問老師可知道在匯算清繳表里能自己選擇抵減以后年度的所得稅嗎,聽別人講可以,我沒找到。就是在今年第一季度報所得稅時,預(yù)繳了所得稅,那時匯算清繳還沒做。后來才發(fā)現(xiàn)去年是虧損的。不想退稅,聽說退稅稅局很可能查賬
請問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報2022年第二季度所得稅時直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨計算第二季度的所得稅
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
但是第一季度我預(yù)繳了200多,我這個季度如果做點利潤虧損額就帶出來了。如果0報,虧損額是沒帶出來,但是實際已繳的金額是帶出來的,這樣不會產(chǎn)生退稅吧?
你好是的沒有利潤就會有退稅顯示的
做的利潤正好是第一季度那個利潤,但是彌補(bǔ)虧損了,利潤又是0了,也會產(chǎn)生退稅嗎?是季報后就會產(chǎn)生退稅還是到匯算清繳時才會退稅呢
你好,在匯算清繳之后退稅的
就是說如果我做了利潤雖然有彌補(bǔ)虧損利潤為0,和直接0申報產(chǎn)生的退稅時間不一樣是嗎?直接0申報第二季度報過就會產(chǎn)生退稅是嗎?
你好是的,是這樣的意思,但是退稅還要匯算清繳之后
你是說不論是否0申報都是匯算清繳之后嗎?
你好是的退稅都是匯算清繳之后才辦理
稅局系統(tǒng)顯示退稅平時不會顯示都是在匯算清繳后才顯示出來是吧?
你好是的沒錯的。這個問題不用再糾結(jié)。只能匯算清繳才退稅
老師,那我匯算清繳時可以選擇不彌補(bǔ)虧損嗎?因為這家公司的收入少,我看前幾年虧損共有20多萬。如果今年的收入也不多,我做利潤做的太多來彌補(bǔ)以前年度的虧損也不合適吧?比如收入有40多萬,我調(diào)增利潤20多萬。前幾年看虧損總共有20多萬。我也是接手這家公司沒多久的
產(chǎn)生退稅恐怕會麻煩,恐怕被查賬
你好匯算清繳可以做納稅調(diào)增的,這樣就不會產(chǎn)生退稅,我一開始就這樣說了
這樣做調(diào)增的太多可以嗎?這樣調(diào)增稅局不會因這個查吧?
我以前有調(diào)增過但沒調(diào)過這么多的
調(diào)多當(dāng)然有風(fēng)險的。其實不用在意退稅的。并不因為退稅就會查
好的,謝謝。虧損額不可以選擇不彌補(bǔ)對吧?我記得虧損額都是自動帶出的數(shù)據(jù)
你好,不可以選擇不彌補(bǔ)的,自動帶出的
知道了,謝謝。我等那還有問題再重新提問問你噢
好的,你可以重新發(fā)起提問的,謝謝。麻煩各位五星評價,謝謝