同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63,代表需要退錢哈。如果不想退這么多,可以在納稅調(diào)整表的扣除類-其他里面納稅調(diào)增,就可以不用退這么多了
老師麻煩問下,對于一般納稅人進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)其中有一個(gè)表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)表最后13行合計(jì)數(shù)是賬上的所有管理費(fèi)用嗎 還有老師,就是我在做匯算清繳時(shí)填報(bào)所得稅年度納稅申報(bào)表A表時(shí),如果算的19年應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),是不是我前三個(gè)季度預(yù)繳的所得稅要都退回來?
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。
老師,我們公司之前那個(gè)會計(jì)在2021年度年度匯算清繳時(shí)申報(bào)表找那個(gè)的應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63元,是應(yīng)該退款這么多吧,如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來公司的在2022年度申報(bào)時(shí)打印出來看一下去年的申報(bào)數(shù)據(jù),然后看見應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。
老師,公司最近幾年虧損在進(jìn)行匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整后的所得為負(fù)的17萬多,匯算當(dāng)年申報(bào)過500多的企業(yè)所得稅,總得下來本次匯算本年應(yīng)補(bǔ)退稅額為557,如果我當(dāng)年不想讓退稅該怎么弄?如果我按照負(fù)的557申報(bào)稅局會退稅嗎還是?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后,在2021年可允許彌補(bǔ)的虧損額是90萬,2020年之前沒有可彌補(bǔ)的虧損額了(包括2020年),在2022年前三個(gè)季度累計(jì)虧損額為150萬,但是在2022年第四個(gè)季度中就一個(gè)季度利潤額為盈利220萬,那么,2022年累計(jì)虧損額為220萬-150萬=70萬,請問老師,①在2023年1月15日之前申報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅,然后,再在2023年5月之前申報(bào)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),再抵扣2021年虧損額90萬,最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢?②還是在2023年1月15日前申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢,這樣就不存在退稅情況了。申報(bào)第四個(gè)季度企業(yè)所得稅時(shí)按哪種情況核算?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師,這個(gè)是2021年申報(bào)的20年的報(bào)表中填的,我現(xiàn)在還可以修改嗎?或者現(xiàn)在可以通過納稅調(diào)整表調(diào)整嗎?
這個(gè)你是要什么原因調(diào)整,這么長時(shí)間了,該退的稅也應(yīng)該退了,難道是之前忘記退了,現(xiàn)在專管員讓退稅嘛。這個(gè)可以改,自己在申報(bào)查詢里面查一下這個(gè),然后一般會有更正申報(bào)選項(xiàng)哈,如果不能在電子稅務(wù)局改,直接去大廳改就行了。不可以通過你目前做的2021年的匯算清繳調(diào)整哈,因?yàn)槭遣煌攴莸摹?