你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,想計(jì)算什么數(shù)據(jù)
要史:做出以上業(yè)務(wù)的相關(guān)爆務(wù)處理,寫(xiě)出2.6月份黃清銷(xiāo)售情況如下:(1)銷(xiāo)停胚裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅)。(2)銷(xiāo)修教裝黃酒40噸。取得含增值稅的價(jià)款180000元。(3)作為福利發(fā)給職工黃酒10噸,參加展示會(huì)贊助4噸,每噸黃酒0n元。銷(xiāo)售價(jià)格為5000元(不含增值稅)。
(1)銷(xiāo)停胚裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅)。(2)銷(xiāo)修教裝黃酒40噸。取得含增值稅的價(jià)款180000元。(3)作為福利發(fā)給職工黃酒10噸,參加展示會(huì)贊助4噸,每噸黃酒0n元。銷(xiāo)售價(jià)格為5000元(不含增值稅)。
(1)銷(xiāo)停胚裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅)。(2)銷(xiāo)修教裝黃酒40噸。取得含增值稅的價(jià)款180000元。(3)作為福利發(fā)給職工黃酒10噸,參加展示會(huì)贊助4噸,每噸黃酒0n元。銷(xiāo)售價(jià)格為5000元(不含增值稅)。
7,某進(jìn)出口公司從國(guó)外進(jìn)口一批氣缸容量在250毫升的摩托車(chē)經(jīng)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為 180000 元,應(yīng)納關(guān)稅21600元,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額,并作賬務(wù)處理。 8,某黃酒廠5月份銷(xiāo)售情況如下: (1)銷(xiāo)售瓶裝黃酒100 噸,每噸 5000元(含增值稅),隨 黃酒發(fā)出不單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝箱1000個(gè),一個(gè)月內(nèi)退回,每個(gè)收取押金100元,共收取押金100000 元。 2)銷(xiāo)售散裝黃酒40 噸,取得含增值稅的價(jià)款180000元。 3)作為福利發(fā)給職工黃酒10 噸,參加展示會(huì)贊助4噸,每噸黃酒成本為4000元,銷(xiāo)售價(jià)格為5000元(不含增值稅) 試計(jì)算該黃酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)(詳細(xì)過(guò)程)和賬務(wù)處理
2.某黃酒廠6月份銷(xiāo)售情況如下:(1)銷(xiāo)售瓶裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅),隨黃酒發(fā)出不單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝箱1000個(gè),一個(gè)月內(nèi)退回,每個(gè)收取押金100元,共收取押金100000元。(2)銷(xiāo)售散裝黃酒40噸,取得含增值稅的價(jià)款180000元。作為福利發(fā)給職工個(gè)人黃酒10噸,參加展示會(huì)贊助4噸,每噸黃酒成本為4000,銷(xiāo)售價(jià)格為50000元(不含增值稅)。要求:寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒(méi)有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開(kāi)始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開(kāi)通個(gè)稅申報(bào),他問(wèn)我申報(bào)期從什么時(shí)候開(kāi)始,我說(shuō)25年1月1日行不行,他說(shuō)可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說(shuō)那說(shuō)從4月份開(kāi)始,員工入職日期我可以填寫(xiě)2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開(kāi)戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問(wèn)第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給超過(guò)55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒(méi)有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷(xiāo)售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒(méi)有記入。現(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說(shuō)存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒(méi)有退稅,這種收入我們也沒(méi)做,可以?