你好,會計學(xué)堂,想咨詢什么問題呢?計算增值稅還是消費稅
要史:做出以上業(yè)務(wù)的相關(guān)爆務(wù)處理,寫出2.6月份黃清銷售情況如下:(1)銷停胚裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅)。(2)銷修教裝黃酒40噸。取得含增值稅的價款180000元。(3)作為福利發(fā)給職工黃酒10噸,參加展示會贊助4噸,每噸黃酒0n元。銷售價格為5000元(不含增值稅)。
(1)銷停胚裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅)。(2)銷修教裝黃酒40噸。取得含增值稅的價款180000元。(3)作為福利發(fā)給職工黃酒10噸,參加展示會贊助4噸,每噸黃酒0n元。銷售價格為5000元(不含增值稅)。
(1)銷停胚裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅)。(2)銷修教裝黃酒40噸。取得含增值稅的價款180000元。(3)作為福利發(fā)給職工黃酒10噸,參加展示會贊助4噸,每噸黃酒0n元。銷售價格為5000元(不含增值稅)。
7,某進出口公司從國外進口一批氣缸容量在250毫升的摩托車經(jīng)海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為 180000 元,應(yīng)納關(guān)稅21600元,計算應(yīng)納消費稅稅額,并作賬務(wù)處理。 8,某黃酒廠5月份銷售情況如下: (1)銷售瓶裝黃酒100 噸,每噸 5000元(含增值稅),隨 黃酒發(fā)出不單獨計價包裝箱1000個,一個月內(nèi)退回,每個收取押金100元,共收取押金100000 元。 2)銷售散裝黃酒40 噸,取得含增值稅的價款180000元。 3)作為福利發(fā)給職工黃酒10 噸,參加展示會贊助4噸,每噸黃酒成本為4000元,銷售價格為5000元(不含增值稅) 試計算該黃酒廠本月應(yīng)納消費(詳細過程)和賬務(wù)處理
2.某黃酒廠6月份銷售情況如下:(1)銷售瓶裝黃酒100噸,每噸5000元(含增值稅),隨黃酒發(fā)出不單獨計價包裝箱1000個,一個月內(nèi)退回,每個收取押金100元,共收取押金100000元。(2)銷售散裝黃酒40噸,取得含增值稅的價款180000元。作為福利發(fā)給職工個人黃酒10噸,參加展示會贊助4噸,每噸黃酒成本為4000,銷售價格為50000元(不含增值稅)。要求:寫出會計分錄
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個發(fā)票放到憑證哪里 還是這個進項稅額 怎么處理 借 進項稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎