你好,營業(yè)外支出可以放到其他里面。
在報稅中應交比實交多2分的賬務處理是 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那營業(yè)外支出下的子科目增加什么
(2)自產(chǎn)或委托加工用于對外捐贈: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本價) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) (計稅價或公允價或市場價×增值稅稅率) 如果換成借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣可以嗎
22.丙公司為增值稅一般納稅人,2021 年初丙公司把自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實際成 本為 100 萬元,售價為 200 萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 26 萬元, 下列各項關于丙公司對該項業(yè)務的會計處理中正確的是( )。 A.借:營業(yè)外收入 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 B.借:營業(yè)外支出 126 貸:庫存商品 100 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 C.借:營業(yè)外支出 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 D.借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存商品 100 老師為什么答案是B不是C
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
老師就是我銷項稅多報了0.3,那我借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-未交增值稅,老師我想問這個營業(yè)外支出這個后面的數(shù)轉(zhuǎn)走的分錄是什么
你好老師個體戶經(jīng)營超市發(fā)海報吃飯會計分錄怎么做
請問老師,房屋中介發(fā)票怎么開?增值稅是商業(yè),可以開房屋中介發(fā)票嗎?
老師 殘保金的總工資和人數(shù)是按個稅申報系統(tǒng)上算嗎
請問老師,免抵稅額需不需要繳納附加稅
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,請問收到了高企退稅怎么入賬
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉(zhuǎn)出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務人員說有可能有個文件,關于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務是代理國際海運,現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務,就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?