你好,營業(yè)外支出可以放到其他里面。
在報稅中應交比實交多2分的賬務處理是 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那營業(yè)外支出下的子科目增加什么
(2)自產(chǎn)或委托加工用于對外捐贈: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(成本價) 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) (計稅價或公允價或市場價×增值稅稅率) 如果換成借:營業(yè)外支出 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣可以嗎
22.丙公司為增值稅一般納稅人,2021 年初丙公司把自產(chǎn)產(chǎn)品對外捐贈,該批商品的實際成 本為 100 萬元,售價為 200 萬元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為 26 萬元, 下列各項關(guān)于丙公司對該項業(yè)務的會計處理中正確的是( )。 A.借:營業(yè)外收入 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 B.借:營業(yè)外支出 126 貸:庫存商品 100 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 C.借:營業(yè)外支出 226 貸:主營業(yè)務收入 200 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)26 D.借:營業(yè)外支出 100 貸:庫存商品 100 老師為什么答案是B不是C
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
老師就是我銷項稅多報了0.3,那我借:營業(yè)外支出,貸:應交稅費-未交增值稅,老師我想問這個營業(yè)外支出這個后面的數(shù)轉(zhuǎn)走的分錄是什么
一般納稅人拿到專票,預留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
個稅申報住房公積金是按個人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個人繳納912元,這樣個稅怎樣申報住房公積金
老師,我想問一下,個人借款到公司,公司給個人利息,到稅務局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個稅點是多少
去年暫估的主營業(yè)務成本借:主營業(yè)務成本暫估 30萬 貸:應付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務成本暫估明細賬余額是平的,應付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上