您好 借:本年利潤0.3 貸:營業(yè)外支出 0.3
在報稅中應交比實交多2分的賬務處理是 借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那營業(yè)外支出下的子科目增加什么
老師,今天聽齊紅老師的課,如何做好內外賬這個課程。老師說內賬最好也核算稅,但是有個分錄不明白借應交稅金增值稅銷項 管理費用-增值稅實際繳納額貸應交稅金增值稅進項 營業(yè)外支出(倒擠金額)銀行存款實際繳納數(shù),這個營業(yè)外支出帶表什么。比如借銷項600 管理費用增值稅200貸進項400銀行存款200營業(yè)外支出200,分錄這個是平的,但是我不知道這個倒擠的因為外支出代表什么
老師,借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-未交增值稅,這筆分錄是什么意思,這個對嗎
老師是不是如果我少報了那就是借:應交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師是不是如果我少報了那就是借:應交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師想我想問一下,我們進貨,對方請車,每一次的運費一萬多打給個人卡上,沒有開票給我們,我們就做一個運輸協(xié)議。 像這樣子的話,用一般納稅付這個運費還是用小規(guī)模付這個運費,這兩個,用哪種,做賬會好做點。
個體查賬征收怎么算成本票
老師,我們得應收賬款100萬收不回來了,是不是最后要轉到營業(yè)外支出,要交企業(yè)所得稅,同樣,我應付賬款100萬不付了,轉到營業(yè)外收入,同樣還得交企業(yè)所得稅
老師您好,請問我出口貨物進項銷售額6千,進項稅額780元,出口銷售額2萬元,那怎么算我能退多少稅呢?是上電子稅務局查相關商品對應的退稅率算嗎?如果查該商品退稅率適用是9%,那我直接用6000進貨銷售額*9%退稅率=540是退稅額嗎還是怎么算呢?
請問老師,公司做的純勞務,這種需要繳納印花稅嗎?
老師,咨詢下:這種建筑服務發(fā)票只能開一行明細嗎?那價格折扣,可以嗎? 【建筑服務發(fā)票開具基本規(guī)定】 提供建筑服務時,納稅人自行開具增值稅發(fā)票時, 應在發(fā)票的備注欄注明建筑服務發(fā)生地縣(市、區(qū)) 名稱及項目名稱。未注明則發(fā)票。不合規(guī),不能作為 有效發(fā)票使用。開票有*號的必填項。建筑服務類發(fā)票只能開一行明細。
運用內插法計算資本成本時怎樣快速找到試算的利率
請教,建筑工程類,公司所得稅稅負一般怎么計算的?掛靠別人收取的所得稅點是根據(jù)什么規(guī)定的呢?謝謝
比如員工工資6000,在外面做了其他工作,勞務報酬得了3500,而她生計費5000+ 專項扣除:子女教育2000+房貸1000+贍養(yǎng)老人1500剛好等于9500,請問是不是不用交個人所得稅
在個稅客戶端更正之前月份的個稅,更正后需要重新再交一遍個稅嗎? 個稅客戶端會多退少補?
老師這個一般是自動結轉的是嗎?
是的 軟件是自動結轉的