對,沒錯,就是這么做的。

老師,我想請問下,今年餐飲行業(yè)屬于生活服務類行業(yè)是不需要交稅的,那我確認主營業(yè)務收入的時候是否還是會計分錄:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金1% ,讓后應交稅金轉入營業(yè)外收入:借:應交稅金 貸:營業(yè)外收入
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當期的營業(yè)外收入不
老師是不是如果我少報了那就是借:應交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師是不是如果我少報了那就是借:應交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,,老師就是這個營業(yè)外收入后面是不是還要寫一筆分錄,就是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。