你好: 每個(gè)老師核算內(nèi)賬其實(shí)都有自己的一套方法。 齊老師這里擠的營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該是少交的稅額部分。 如果想更詳細(xì)的,最好寫完整分錄。更便于推斷齊老師內(nèi)賬核算思路。
老師,今天聽齊紅老師的課,如何做好內(nèi)外賬這個(gè)課程。老師說內(nèi)賬最好也核算稅,但是有個(gè)分錄不明白借應(yīng)交稅金增值稅銷項(xiàng) 管理費(fèi)用-增值稅實(shí)際繳納額貸應(yīng)交稅金增值稅進(jìn)項(xiàng) 營(yíng)業(yè)外支出(倒擠金額)銀行存款實(shí)際繳納數(shù),這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出帶表什么。比如借銷項(xiàng)600 管理費(fèi)用增值稅200貸進(jìn)項(xiàng)400銀行存款200營(yíng)業(yè)外支出200,分錄這個(gè)是平的,但是我不知道這個(gè)倒擠的因?yàn)橥庵С龃硎裁?/p>
老師,去年的時(shí)候贈(zèng)送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營(yíng)業(yè)外支出~贈(zèng)送 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 今年這個(gè)客戶突然有點(diǎn)給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就提報(bào)不了,這樣怎么辦?
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說的有問題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對(duì)嗎?我說的有問題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,一般納稅人外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè),因收匯不齊轉(zhuǎn)內(nèi)銷,管理員給我說可以在附表二手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額。這個(gè)金額好填寫,但是賬務(wù)處理我不會(huì),該怎么調(diào)整?前期只做了1,借:應(yīng)收賬款-外銷客戶,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷收入,2 ,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-外銷成本,貸:庫(kù)存商品 3,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-外銷客戶
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫(kù)存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?