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中企業(yè)為增值稅一股納敵人,本月委托采煙廠加工規(guī)絲,中企業(yè)自行提供的期時的成本為500文140工費8050元,其中包攜煙廠代墊的軸助材料200甲企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項稅1980元要求計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及消費稅稅額。

2020-06-08 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-08 21:09

你好,這個題 的金額能再確認(rèn)下么?

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快賬用戶8461 追問 2020-06-08 21:14

甲企業(yè)自行提供的煙葉的成本為35000元,支付加工費8050元,其中包括煙廠代墊的輔助材料2000元,甲企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項稅額為840元

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齊紅老師 解答 2020-06-08 21:19

你好,、 增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=0-840=-840——這個題中沒有看到銷項稅額 消費稅=(35000加上8050減2000)/(1-30%)*30%

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你好,這個題 的金額能再確認(rèn)下么?
2020-06-08
您好,這道題好像條件不太全,沒有提供成本利潤率
2021-12-28
你哈,需要計算做好了給你
2021-12-28
?學(xué)員您好,題目中有些內(nèi)容交待的不是很清楚,沒有銷售業(yè)務(wù),也沒標(biāo)明加工費是否含稅,煙廠是否開專用發(fā)票,假設(shè)按不含稅價計算、煙廠開具專用發(fā)票,甲企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額=8050*13%%2B840=1886.5元,當(dāng)月無銷售,銷項稅額為0,當(dāng)月留抵1886.5元,煙廠應(yīng)代扣甲企業(yè)消費稅=(35000%2B8050)/(1-30%)*30%=18450
2021-12-28
你好 這個題銷售的業(yè)務(wù)是什么呢。
2020-07-04
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