你好 計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)微納的增值稅稅顧。=銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額=0-(8050*13%加上340)
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月委托某煙廠加工煙絲。甲企業(yè)提供的煙葉成本為35000元,支付加工費(fèi)8050元(不含增值稅)。甲企業(yè)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。已知煙絲的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為30%。要求:計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月委托某煙廠加工煙絲,甲企業(yè)提供的煙葉成本為35000元,支付加工費(fèi)8050元(不含增值稅)。甲企業(yè)允許抵和的進(jìn)項(xiàng)稅為340元。已知煙絲的增值稅稅率稅稅率為30%計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)微納的增值稅稅顧。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月委托某煙廠加工煙絲,甲企業(yè)提供的煙葉成本為35000元,支付加工費(fèi)8050元(不含增值稅)。甲企業(yè)允許抵和的進(jìn)項(xiàng)稅為340元。已知煙絲的增值稅稅率稅稅率為13%計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)微納的增值稅稅額。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月委托某煙廠加工煙絲,甲企業(yè)自行提供的煙葉的成本為35000元,支付加工費(fèi)8050元,其中包括煙廠代墊的輔助材料2000元;甲企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及消費(fèi)稅稅額。
3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月委托某煙廠加工煙絲,甲企業(yè)自行提供的煙葉的成本為35000元,支付加工費(fèi)8050元,其中包括煙廠代墊的輔助材料2000元;甲企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及消費(fèi)稅稅額。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?