教育經(jīng)費(fèi)的扣除限額 是8% 超過的部分 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除
這個(gè)教育經(jīng)費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)是多久以內(nèi)扣除呀,這個(gè)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在還是不可超過工作薪水總額的8%嗎
職工教育經(jīng)費(fèi)和廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都是超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的。當(dāng)年超過扣除限額部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn),按什么比例呢?謝謝
“高新技術(shù)企業(yè)”發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除, 高新技術(shù)企業(yè)和其他行業(yè)在“職工教育經(jīng)費(fèi)上也沒有特殊優(yōu)惠呀,其他行業(yè)也是按8%扣除職工教育經(jīng)費(fèi)的對吧???
老師您好,教育經(jīng)費(fèi)扣除不超過薪資8%可以稅前扣除,這個(gè)薪資是指職工 應(yīng)發(fā)工資×8%嗎,還是(應(yīng)發(fā)工資+公司承擔(dān)的社保公積金)×8% 呢 ? 謝謝
職工福利和業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過扣除比例之后調(diào)增了。不能結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除是嗎。會產(chǎn)生永久性差異。但是,職工教育經(jīng)費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)超過當(dāng)年扣除比例,調(diào)增后是可以結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除的是嗎
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝