7萬(wàn)是含稅的嗎?如果是的話,第一欄和第二欄填寫(xiě)不含稅專票銷售額,剩下的在第十欄填寫(xiě)。 7萬(wàn)/1.01*2這個(gè)金額填寫(xiě)到主表應(yīng)納稅減征額,還有減免表減免項(xiàng)目里面。
請(qǐng)教下,小規(guī)模公司1月份按3%開(kāi)了2萬(wàn)銷售專票和2萬(wàn)租賃普票。3月份按1%開(kāi)具了7萬(wàn)元租賃專票和5萬(wàn)元銷售普票,問(wèn)這個(gè)季度的申報(bào)表如何填列?
請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人按季申報(bào),月銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅。 如果,該小規(guī)模本季度開(kāi)具普票3萬(wàn),代開(kāi)專票35萬(wàn),本季度不含稅銷售額共計(jì)35萬(wàn)元。如何納稅?
乙公司2020年7-8月份自行開(kāi)具普票價(jià)稅合計(jì)30.9(30*1.03)萬(wàn)元,9月份自行開(kāi)具普票價(jià)稅合計(jì)10.10(10*1.01)萬(wàn)元。 【解析】 乙公司季度不含稅銷售額為40萬(wàn)元,3月份征收率由3%降至1%,本季度實(shí)際享受的減免稅額為2000(100000*2%)元,申報(bào)表填寫(xiě)如下:這個(gè)正確嗎?謝謝
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元,已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開(kāi)票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開(kāi)的3%的專票,請(qǐng)問(wèn)填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢?
老師,我們公司開(kāi)超市,然后盤(pán)點(diǎn)了需要出具盤(pán)點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)盈虧的原因,這個(gè)報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定說(shuō)要用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來(lái)詳細(xì)說(shuō)說(shuō)
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣(mài)公車(chē)要交什么稅
老師,我想問(wèn)下我們一般銀行付款才會(huì)入費(fèi)用,一般不計(jì)提工資,發(fā)放工資直接入管理費(fèi)用,這種情況23年開(kāi)始發(fā)放工資就沒(méi)那么及時(shí)了,有員工次年5月之前沒(méi)發(fā)放的部分我就計(jì)提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計(jì)提?如果不計(jì)提可以?次年發(fā)放時(shí)直接入費(fèi)用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開(kāi)票時(shí)大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣(mài)車(chē),貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過(guò)去,賣(mài)的車(chē)款需要打入公戶?
郭老師,民間非營(yíng)利組織,發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計(jì)算了這個(gè)現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤(pán)虧,暫時(shí)放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有這個(gè)科目,應(yīng)該放在哪里?暫時(shí)不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。