錢存進去了一般就會自動抵扣了,盡快存入對征信沒有影響的,

公積金貸款今天還款忘記存錢了,錢存進去什么時候會補扣,對征信有影響嗎
老師好,公司2019年借了法人4萬,2020年又借了法人24萬,當時做的借款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沒有錢還給他,怎么把分錄調(diào)整一下直接做成實收資本可以嗎?如果一直不還,掛在賬上會有什么影響呢?
如果我8月份開始從公戶發(fā)工資,但是現(xiàn)在公司還有人沒交社保和公積金,那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走,沒交的我就讓老板私下轉(zhuǎn),還有就是有兩個人的社保掛在我們公司,我們公司可以做代繳社保嗎,到時候讓他們每個月轉(zhuǎn)錢到公賬,收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;扣稅時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,您看我之后這樣改可以嗎,有什么地方不妥嗎,會存在風險嗎?
將村集體收到清產(chǎn)核資的錢放在應(yīng)付款里。用它購買固定資產(chǎn)時,借:應(yīng)付款/清產(chǎn)核資補助款貸:銀行存款/股份經(jīng)濟合作社借:固定資產(chǎn)/辦公設(shè)備/高拍儀貸:公積公益金/轉(zhuǎn)增資本這樣走不對,應(yīng)該怎么記賬呢?還有就是多個同類的出納憑證生成一張會計憑證,什么樣算同類?
老師,我想問一下住房公積金記錯會計科目,有一個是跨年的,一個是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:補繳2022年公積金;會計科目計,借:應(yīng)付賬款-住房公積金 貸:銀行存款 跨月的是2023年5月做的帳,實際交的是4月的公積金 會計科目一樣是 借:應(yīng)付賬款, 貸:住房公積金 貸:銀行存款 本公司是當月繳納當月公積金的,推遲繳納是賬戶上沒錢,所以扣不了,什么時候有錢什么時候扣的。 像上面兩種情況要怎么處理呢?
老師,小規(guī)模納稅人沒有超過30萬,免增值稅和附加稅,我這個會計分錄怎么做?
已付的借款利息 財務(wù)報表怎么填呢
車行貿(mào)易公司批發(fā)給店面的空電動車(不含電池)開票要每部車開多少。店面每個月銷售車30部左右 2500-4500左右銷售價
老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人開了增值稅專票,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅記到哪個里面?
老師會計分錄做的對嗎
我司甲方要建康養(yǎng)中心!請問會計科目如何設(shè)置?我只做過乙方,成本那塊就是工程施工—人工、—材料、—機械!
已經(jīng)實繳了的注冊資金可以減資嗎?
藍天救援隊這種非盈利性機構(gòu)增值稅所得稅有啥減免政策嘛
老師:個體戶是核定征收的,稅務(wù)提示申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機關(guān)報送的收入金額。這個要調(diào)整不?
老師,4月的個稅繳費數(shù)值少了0.01分,憑證需要怎么更正?