你好,沒看明白啥意思 ,你是小規(guī)模嗎 ?
代開發(fā)票繳納的增值稅比本月收入的銷項稅多,正常嗎
跨月的票作廢也要正常繳納增值稅嗎?比如我7月31號開票,8月份作廢,要正常繳納增值稅嗎
老師我們是房地產(chǎn)企業(yè),項目以竣工,但未做土增清算,上月銷售開票收入100多萬,那么這個還需要預交增值稅還是直接申報繳納增值稅,還有土增這塊也是需要預交土增還是?上月還有60多萬的房租收入,也是開了發(fā)票,這塊也是正常按開票繳納增值稅嗎?這塊有沒有涉及土增?
前期無增值稅留存,本月增值稅進項5000,開具發(fā)票的銷項2000,無票收入1000 本月如何繳納稅款 1,銀行存款繳納無票收入的增值稅130,留存3000 2,留存增值稅為5000-2000-130=2870 這2個哪個是正確操作
老師好,6月的增值稅報表中把即征即退的收入填到一般項目去了,一般項目有進項稅,所以繳納的稅費少了,7月申報的一般項目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個月更正申報滯納金怎么計算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
開票不超500萬是從去年9月份到今年8月底嗎
請問老師,為銷售產(chǎn)品買泡沫箱,紙盒子等包裝物走什么科目
老師,收到的失業(yè)穩(wěn)崗返還可以計入其他應收款借方掛帳嗎
老師,一般納稅人開場地租賃,是不是按九個點開具?還有一點就是系統(tǒng)里面的進項都可以抵扣嗎
發(fā)現(xiàn)24年多結(jié)轉(zhuǎn)了28萬多的成本及費用,怎么 調(diào)呢,是在24年的賬上調(diào)還是在25年的賬上調(diào)呢
2024年暫估主營業(yè)務成本 應付賬款 到了25年八月發(fā)現(xiàn)這一筆暫估沒有發(fā)票 如何處理呢?我能否八月開具發(fā)票做賬務調(diào)整呢?
開的增值稅專用發(fā)票價稅合計170000元,數(shù)量217,單價是除不盡的,現(xiàn)在要做合同,我合同單價應該怎么標呢?
老師,我想問下,員工借錢給公司,金額有點大,現(xiàn)在需要還回去,這個款有好幾年了,一直沒付利息,有問題嗎
賬套啟用時間不可以改嗎
騰訊會議的會員費算什么費用?
銷項是按銷售額*稅率