你好,1000加2000減去5000,這個(gè)月不需要繳納稅款的。

某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,于2021年2月5日購(gòu)進(jìn)存貨10000元,以抵扣的增值稅專用發(fā)票1700元,用銀行存款支付11700元,于2019年2月20日取得技術(shù)服務(wù)收入100000元,開(kāi)具增值稅專用票100000元(含稅金12.529.91元),該筆款項(xiàng)已存人銀行。假設(shè)本月無(wú)其他涉及增值稅業(yè)務(wù),3月繳納增值稅12?826.91元。
比如說(shuō)我本月銷項(xiàng)稅額10 上期留抵稅額2 本期進(jìn)項(xiàng)3 我做憑證是不是正常的購(gòu)進(jìn) 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 借銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款
前期無(wú)增值稅留存,本月增值稅進(jìn)項(xiàng)5000,開(kāi)具發(fā)票的銷項(xiàng)2000,無(wú)票收入1000 本月如何繳納稅款 1,銀行存款繳納無(wú)票收入的增值稅130,留存3000 2,留存增值稅為5000-2000-130=2870 這2個(gè)哪個(gè)是正確操作
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。對(duì)甲公司上述收款業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 60
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。對(duì)甲公司上述收款業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 60
投資性房地產(chǎn)非轉(zhuǎn)投轉(zhuǎn)日當(dāng)天確認(rèn)遞延所得稅嗎?
個(gè)人成立個(gè)體工商戶!沒(méi)有實(shí)體店!輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)!有客戶要貨!我直接中間商賺差價(jià)!怎么操作?可以嗎?
抖音商家處置金額是不是做營(yíng)業(yè)外支出
請(qǐng)問(wèn)老師,給殘疾人的補(bǔ)貼需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,我新增一個(gè)員工做工資,有一項(xiàng)需要填的是 工資始發(fā)日期 這個(gè)填什么日期
請(qǐng)問(wèn)實(shí)操報(bào)稅課程有哪些,尤其是關(guān)于網(wǎng)店的最好
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
請(qǐng)問(wèn)哪些專票不可以抵扣哪些普票可以抵扣?在哪里查稅務(wù)局政策文件?
抖音來(lái)客,這個(gè)給商家處置金額不能開(kāi)票,是做營(yíng)業(yè)外支出,那可以稅前扣除嗎?
老師,原來(lái)個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅時(shí)已下載了自然人扣繳端,現(xiàn)在新注冊(cè)了一個(gè)一般納稅人,這個(gè)報(bào)個(gè)稅還要下載嗎


老是我沒(méi)說(shuō)要繳納,我說(shuō)留存,老師仔細(xì)看題目,即使留存也不是5000-2000-1000是5000-2000-130
我意思是,是不是不管有沒(méi)有留存,無(wú)票收入的增值稅就要先交上去,留存的增值稅不能用在無(wú)票收入的增值稅上
你好,我看嗯,第二個(gè)題目是正確的,沒(méi)問(wèn)題。
老師上面1和2哪個(gè)繳費(fèi)方式正確
你好同學(xué),第二種第二種方式是對(duì)的。