你好,1000加2000減去5000,這個月不需要繳納稅款的。
某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,于2021年2月5日購進(jìn)存貨10000元,以抵扣的增值稅專用發(fā)票1700元,用銀行存款支付11700元,于2019年2月20日取得技術(shù)服務(wù)收入100000元,開具增值稅專用票100000元(含稅金12.529.91元),該筆款項已存人銀行。假設(shè)本月無其他涉及增值稅業(yè)務(wù),3月繳納增值稅12?826.91元。
比如說我本月銷項稅額10 上期留抵稅額2 本期進(jìn)項3 我做憑證是不是正常的購進(jìn) 借庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行 銷售 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 本期抵扣3+上期留抵2 做憑證是不是借進(jìn)項稅額 貸待抵扣稅額 然后做一筆增值稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅額未交增值稅 貸進(jìn)項稅額 借銷項稅額 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 然后未交增值稅的余額就是要繳納的增值稅稅款
前期無增值稅留存,本月增值稅進(jìn)項5000,開具發(fā)票的銷項2000,無票收入1000 本月如何繳納稅款 1,銀行存款繳納無票收入的增值稅130,留存3000 2,留存增值稅為5000-2000-130=2870 這2個哪個是正確操作
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 60
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月采取直接收款方式銷售A產(chǎn)品一批,開具增值稅普通發(fā)票上注明價款2000元,增值稅60元。產(chǎn)品已發(fā)出,款項以銀行存款收訖。對甲公司上述收款業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,正確的是( )。 A借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2060 B借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 C借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 60 D借:銀行存款 2060 貸:主營業(yè)務(wù)收入——A產(chǎn)品 2000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 60
有么有登著電子稅務(wù)局的老師,提供的信息系統(tǒng)服務(wù),在電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告時,跨境應(yīng)稅行為名稱選其他嗎
民間非盈利組織商會購買公園椅子直接捐贈出去了 應(yīng)該怎么寫會計分錄
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酒店美縫30000元如何做賬
提供的信息系統(tǒng)服務(wù),在電子稅務(wù)局填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告時,跨境應(yīng)稅行為名稱選其他嗎
老板從公司借走了10萬,需要寫個借條給會計入賬嗎?
老師,采購環(huán)節(jié)沒有發(fā)票,稅務(wù)上要所得稅納稅調(diào)增,可很多會計說沒發(fā)票的用收據(jù)代替?這樣不合規(guī)吧,可是要是我說采購盡量取得發(fā)票,老板一般都不認(rèn)可怎么辦?
自然人股東可以變更成法人股東嗎?
老師,你好,我想問下我們要搬辦公室,把原有辦公家具轉(zhuǎn)給別人公司的話,我們能開空調(diào),辦公桌椅這些發(fā)票給別人嗎?可以開的話,是收多少個點的稅呢,之前買進(jìn)來的時候發(fā)票是開給另一個公司的,
老師,我上個禮拜去給我們個體工商戶開了公戶,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局已經(jīng)簽了三方協(xié)議,已經(jīng)驗證通過了,現(xiàn)在還需要再去銀行面簽嗎?
老是我沒說要繳納,我說留存,老師仔細(xì)看題目,即使留存也不是5000-2000-1000是5000-2000-130
我意思是,是不是不管有沒有留存,無票收入的增值稅就要先交上去,留存的增值稅不能用在無票收入的增值稅上
你好,我看嗯,第二個題目是正確的,沒問題。
老師上面1和2哪個繳費方式正確
你好同學(xué),第二種第二種方式是對的。