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2016年10月,發(fā)生銷售收入2200萬(wàn),繳納增值稅和附加稅120多萬(wàn),由于各種原因 ,現(xiàn)發(fā)生銷售退回1000多萬(wàn),企業(yè)要申請(qǐng)注銷,怎么處理退稅

2020-03-05 09:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-05 09:31

銷售退回就開紅字發(fā)票,之后去稅局大廳申報(bào) 填寫退稅申請(qǐng)表,

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銷售退回就開紅字發(fā)票,之后去稅局大廳申報(bào) 填寫退稅申請(qǐng)表,
2020-03-05
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 39-20*13%=36.4 當(dāng)月銷項(xiàng)稅合計(jì)是 (452+56.5+67.8)/1.13*13%=66.3 ……應(yīng)交增值稅66.3-36.4=29.9
2023-11-23
你好! 該企業(yè)本月應(yīng)繳納增值稅200*9%+15/1.13*13%-10.4=9.33
2022-06-04
親,您需要咨詢的問題是?
2022-11-13
請(qǐng)問該企業(yè)6月應(yīng)繳納的增值稅 200*9%+11.3/1.13*13%-80*13%=8.9
2023-04-09
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