1.銷項(xiàng) 100*0.13 2.進(jìn)項(xiàng) 20*0.13%2B0.8*0.9 3 銷項(xiàng) 2*0.13 4 銷項(xiàng) 11.3/1.13*0.13

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):已知:允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的票證已于當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:逐筆計(jì)算每一筆業(yè)務(wù)的增值稅 (1)采用折扣銷售方式銷售一批貨物,售價(jià)100萬(wàn)元,折扣10萬(wàn)元另開(kāi)紅字發(fā)票入賬。 (2)購(gòu)進(jìn)一批材料,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)格20萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用0.8萬(wàn)元。 (3)為捐給災(zāi)區(qū)定制一批物資,取得專用發(fā)票注明價(jià)格2萬(wàn)元,貨物入庫(kù)。 (4)銷售給某商場(chǎng)(小規(guī)模納稅人)一批貨物,開(kāi)具普通發(fā)票,金額11.3萬(wàn)元。 老師這道題怎么寫啊
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1) 銷售給某企業(yè)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額原價(jià)為200萬(wàn)元,折扣為15%(折扣金額另外開(kāi)具紅字發(fā)票),某企業(yè)尚未付款提貨; (2)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款200萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為6萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)幼兒園使用的冰柜一臺(tái),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款8200元。 (3)捐給災(zāi)區(qū)一批救災(zāi)物資,未開(kāi)具發(fā)票,該批物資成本為6萬(wàn)元,無(wú)市場(chǎng)售價(jià); (4)銷售給商場(chǎng)貨物一批,取得含稅銷售額80萬(wàn)元,同時(shí)收取運(yùn)費(fèi)500元,收取包裝物押金1000元(非酒類),合同約定1個(gè)月后歸還。 (5)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)面粉,收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款20000元。 (6)上月購(gòu)進(jìn)的一批面粉本月被盜,其成本為30萬(wàn)元,其中含運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元,上月均取得了專用發(fā)票。 (7)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)一批材料,價(jià)款為157萬(wàn),取得增值稅普通發(fā)票。 (8) 計(jì)算該企業(yè)10月應(yīng)納增值稅額。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨; (3銷售庫(kù)存原材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬(wàn)元,4銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額7.92萬(wàn)元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠); (5為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.52萬(wàn)元;6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額78萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);向運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。
填空題,25分)2.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長(zhǎng)期合作關(guān)系的客戶10萬(wàn)件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元,折扣額40萬(wàn)元;(2)銷售給A商場(chǎng)一批貨物,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元,A商場(chǎng)尚未付款提貨;(3)銷售庫(kù)存原材料,開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬(wàn)元;(4)銷售2008年2月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額6萬(wàn)元,該設(shè)備賬面原值21萬(wàn)元,已提折舊8萬(wàn)元;(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元,增值稅稅額0.64萬(wàn)元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬(wàn)元,增值稅稅額96萬(wàn)元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫(kù);支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照
3.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5一7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份購(gòu)進(jìn)批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料,取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬(wàn)元:向小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物,開(kāi)具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬(wàn)元;出售臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷售額6萬(wàn)元。(2)6月份購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元、稅款3.9萬(wàn)元:向某超市銷售-批自產(chǎn)貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元;將一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額3.5萬(wàn)元,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月分購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬(wàn)元、稅款1.95萬(wàn)元;向某商場(chǎng)銷售批自產(chǎn)貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬(wàn)元,另開(kāi)具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)2萬(wàn)元:向某百貨公司銷售批自產(chǎn)貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬(wàn)元,取得承運(yùn)部門開(kāi)具的增值稅專用票。.上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒(méi)被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來(lái)計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說(shuō)發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒(méi)得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢

