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老師:早上好!12月和1月份的發(fā)票開錯,2月份退回,怎樣做處理? 退回2月份又重開,有些是按原金額補開,有些不是。如果有些3月份才補開,現(xiàn)在稅點復成1%稅率了,又怎樣處理?

2020-03-03 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-03-03 09:20

是專票嗎,這個沒有跨月作廢,跨月直接開紅字,這個之前藍字開3% 現(xiàn)在紅字也是開3% 重新開藍字也是開3%

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快賬用戶4142 追問 2020-03-03 12:42

好,帳務怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-03-03 12:43

借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費 負數(shù),之后重新做借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶4142 追問 2020-03-03 14:11

銷項稅不用轉(zhuǎn)出吧!

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齊紅老師 解答 2020-03-03 14:18

借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,

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是專票嗎,這個沒有跨月作廢,跨月直接開紅字,這個之前藍字開3% 現(xiàn)在紅字也是開3% 重新開藍字也是開3%
2020-03-03
同學你 滯納金計入營業(yè)外i支出
2022-07-15
這種情況可以把 12 月份多繳納的稅款申請退回。小規(guī)模納稅人因發(fā)票沖紅導致多繳稅款,在做匯算清繳時,可按以下方式處理: 確認可退稅金額 先計算出沖紅發(fā)票后的實際銷售額,與之前已繳納稅款對應的銷售額對比,確定多繳納的稅款金額。比如原來按 48 萬多銷售額繳納稅款,沖紅后銷售額不超 30 萬,按規(guī)定小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬(按季申報季度銷售額未超 30 萬)免征增值稅,就能明確多繳稅額 。 網(wǎng)上申請流程(以電子稅務局為例) 登錄:登錄當?shù)仉娮佣悇站止俜狡脚_。 選擇模塊:點擊【我要辦稅】,找到【一般退(抵)稅管理】 ,進入【匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅】模塊。 填寫信息:按系統(tǒng)提示填寫相關(guān)信息,包括退稅原因(如因發(fā)票沖紅導致多繳稅款申請退稅)、退稅金額等,確保信息準確無誤。 提交申請:確認填寫信息無誤后,點擊提交按鈕,系統(tǒng)會生成申請編號。 線下申請流程 若網(wǎng)上操作不便,也可以攜帶以下資料前往當?shù)囟悇沾髲d辦理: 退稅申請表:可在稅務大廳領(lǐng)取或從稅務局官網(wǎng)下載并填寫。 沖紅發(fā)票相關(guān)資料:包括紅字發(fā)票、原藍字發(fā)票(若已收回),以及開具紅字發(fā)票的原因說明等材料。 其他資料:營業(yè)執(zhí)照副本、經(jīng)辦人身份證原件及復印件、企業(yè)公章等,以便稅務機關(guān)核實企業(yè)身份。 后續(xù)跟進 提交退稅申請后,稅務機關(guān)會在規(guī)定時間內(nèi)進行審核??梢酝ㄟ^電子稅務局或向稅務機關(guān)咨詢等方式,了解退稅審核進度。若審核通過,退稅款項會直接打入企業(yè)指定的銀行賬戶;若審核不通過,需根據(jù)稅務機關(guān)反饋的問題,補充或修改資料后重新提交申請。
2025-03-18
你好,你在個稅個稅系統(tǒng)中填寫,跟員工之間的合同關(guān)系,放在2月份,其他的月份你可以拿紙質(zhì)工資表,到稅務局大廳申請補申報個稅。
2022-06-29
同學你好 這個可以入賬 你們申報就可以了
2022-06-29
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