 
                            ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,用友出現(xiàn)要我審核,怎么操作,怎么增加另一個(gè)人,我前面做用友是不要我審核就可以做賬的,怎么操作呀,最好設(shè)置不要審核的,朋友說(shuō)如果審核制單人和審核人不能為一人,在權(quán)限下的用戶(hù)增加審核人,但是我出來(lái)圖1 界面,奇怪了,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)的出現(xiàn)了圖2 的界面,朋友說(shuō)審核記賬后才可以期間損益結(jié)轉(zhuǎn),最后出報(bào)表,但是報(bào)表怎么還是以前的賬套的公司名字,我現(xiàn)在這個(gè)賬套名字不是這個(gè)呀,怎么設(shè)置報(bào)表呢,公司名字,如圖3 ,今天小規(guī)模是最后一天報(bào)稅啊,這樣都做好了,就是差報(bào)表出報(bào)表的時(shí)候就顯示這個(gè)報(bào)表不正常,嗯,然后顯示還是我另外一個(gè)公司的名字,我這是新賬套啊,因?yàn)橛肿隽艘粋€(gè)小公司啊,這該怎么做呀?
老師您好,我現(xiàn)在在一家公司做外賬,因?yàn)榻佑|不到私賬,所以不知道公司具體有多少收入和開(kāi)支,但是最近因?yàn)榻佑|業(yè)務(wù)多了,發(fā)現(xiàn)公司隱瞞了大量的收入沒(méi)有入賬,員工的個(gè)人所得稅也是隱瞞未申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)如果被查到了,我需要付責(zé)任嗎?面對(duì)我現(xiàn)在的情況,老師能給下建議嗎?要不要離職,因?yàn)楣べY還挺高的,所以在猶豫。
老師好 我請(qǐng)問(wèn)一下,一個(gè)加工電纜的公司,什么數(shù)據(jù)都在老板那里,然后有外賬會(huì)計(jì),報(bào)稅弄帳,她有數(shù)據(jù),然后老板的意思想要知道進(jìn)貨多少錢(qián),買(mǎi)了多少錢(qián),等。我需要問(wèn)老板要哪些數(shù)據(jù)??因?yàn)槲铱戳艘幌?,只有一個(gè)送貨單的軟件,和銀行清單,其他都是老板在弄
老師好!問(wèn)題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤(rùn)貸方余額是105萬(wàn),然后2023年1月份開(kāi)始由于國(guó)家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷(xiāo)公司,需要交稅嗎? 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額105萬(wàn),那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額也是105萬(wàn)嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫(xiě)呢?資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤(rùn)盈利105萬(wàn)這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷(xiāo)這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤(rùn)金額
老師,請(qǐng)教一下報(bào)稅問(wèn)題。我成立了一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)公司。因?yàn)殚_(kāi)票金額可能比較大,我沒(méi)有辦理核定征收那些?,F(xiàn)在剛成立,如果這個(gè)月開(kāi)票20萬(wàn)。我下個(gè)月應(yīng)該報(bào)稅怎么報(bào)。就是比如我應(yīng)該報(bào)哪些稅,月報(bào)嗎季報(bào)嗎,是要在電子稅務(wù)局看嗎。還有就是這個(gè)月開(kāi)票20萬(wàn),這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月是不是要交經(jīng)營(yíng)所得稅。如果開(kāi)票取得進(jìn)項(xiàng)成本了,是不是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就少交一點(diǎn)了。 這些問(wèn)題不太懂,麻煩請(qǐng)講一下謝謝老師
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒(méi)有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過(guò)的稅費(fèi)嗎
公司購(gòu)進(jìn)的酒主要是做銷(xiāo)售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷(xiāo)項(xiàng)只開(kāi)了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷(xiāo)的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開(kāi)票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹(shù) 開(kāi)什么項(xiàng)目 編碼分類(lèi)
前期銷(xiāo)貨出庫(kù)已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說(shuō)不用開(kāi)票,錢(qián)也不打?qū)~戶(hù),我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫(kù)車(chē)間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開(kāi)票一年至少要達(dá)到2000萬(wàn),那高新企業(yè)有要求么?


您好,現(xiàn)在別自己亂改報(bào)表,只根據(jù)真實(shí)業(yè)務(wù)和完整證據(jù)來(lái)修改,比如之前沒(méi)記的收入要補(bǔ)上,借:銀行存款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000,不合規(guī)的發(fā)票支出要踢掉,同時(shí)準(zhǔn)備好合同、銀行流水等所有證據(jù),然后積極配合稅務(wù)局溝通。被查肯定要補(bǔ)稅的,只看是多少
好的,謝謝老師,還有是這種情況,稅務(wù)局說(shuō)的推送的數(shù)據(jù)是42萬(wàn),那他如果補(bǔ)報(bào)表是按42萬(wàn)來(lái)申報(bào)還是按42萬(wàn)以上來(lái)申報(bào)呀,還有一個(gè)問(wèn)題就是他們不是有收銀系統(tǒng)嘛,收銀系統(tǒng)里肯定比實(shí)際推送的數(shù)據(jù)還要多些,但是現(xiàn)在餐飲是真的不掙錢(qián)呀,有沒(méi)有什和辦法可以規(guī)避呀,現(xiàn)在這個(gè)稅是可以補(bǔ),那后邊呢,就是怕來(lái)查收銀系統(tǒng)
?您好,不能按42萬(wàn)這個(gè)數(shù)去補(bǔ),必須按真實(shí)總收入來(lái),也就是根據(jù)你的收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)全額補(bǔ)報(bào),因?yàn)槎悇?wù)局可能已經(jīng)掌握了更多證據(jù),查收銀系統(tǒng)是遲早的事;所謂的“規(guī)避”辦法只有把賬做實(shí),把所有合規(guī)的成本費(fèi)用(如食材采購(gòu)、房租、工資等,必須有發(fā)票)都準(zhǔn)確記進(jìn)去,這樣利潤(rùn)才會(huì)降低,應(yīng)納稅額自然就少了,以后也怕被查,所以從現(xiàn)在起必須做到所有收入都入賬、所有成本都有票。隱藏收入的時(shí)代過(guò)去了哦
老師你好,現(xiàn)在主要說(shuō)的還是增值稅這一塊
?您好,明白,但咱不能只盯著這42萬(wàn)補(bǔ)增值稅,必須根據(jù)收銀系統(tǒng)的全部收入來(lái)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)把當(dāng)期所有合規(guī)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(比如食材、設(shè)備采購(gòu)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票)都拿來(lái)抵扣,公式是 應(yīng)交增值稅 = 全部收入產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 合規(guī)進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣算出來(lái)的稅可能比單純按42萬(wàn)補(bǔ)要少,但關(guān)鍵是確保以后每筆收入都申報(bào)、每筆抵扣都合規(guī),才能從根本上避免風(fēng)險(xiǎn)。
但是他們是小規(guī)模也抵扣不了呀老師
?您好,對(duì)對(duì),小規(guī)模納稅人按征收率交稅,公式是 應(yīng)交增值稅 = 全部不含稅收入 × 征收率(比如1%),所以必須按收銀系統(tǒng)的全部收入(而不僅是42萬(wàn))來(lái)申報(bào)補(bǔ)稅,因?yàn)槎悇?wù)局查的是收入總額是否如實(shí)申報(bào),和一般納稅人的抵扣無(wú)關(guān),以后規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的唯一辦法就是確保每一筆收入都如實(shí)入賬并申報(bào)。