報(bào)哪些稅:小規(guī)模納稅人默認(rèn)報(bào)增值稅及附加(月銷(xiāo)≤10 萬(wàn) / 季≤30 萬(wàn)免增值稅,超則按 3% 繳)、個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅(5%-35% 超額累進(jìn)稅率)。 申報(bào)周期:通常增值稅及附加、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅均按季申報(bào)(具體看電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定)。 申報(bào)渠道:在電子稅務(wù)局申報(bào)。 進(jìn)項(xiàng)與個(gè)稅:無(wú)進(jìn)項(xiàng),20 萬(wàn)收入對(duì)應(yīng)的個(gè)稅約 2.95 萬(wàn);有合規(guī)進(jìn)項(xiàng)可扣除,進(jìn)項(xiàng)越多個(gè)稅越少。 操作:下季度初登錄電子稅務(wù)局,按提示填收入、成本,算稅額并繳納,不懂可查 12366 或去辦稅廳。

老師,我們是代賬公司的,交接過(guò)來(lái)一家個(gè)體戶(hù),但是對(duì)方公司根本不看客戶(hù)發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶(hù)從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶(hù)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問(wèn)下這個(gè)個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒(méi)有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶(hù)都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒(méi)有成本票,怎么辦
老師,個(gè)體工商戶(hù)第一季度定期定額征收,發(fā)票開(kāi)了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過(guò)了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開(kāi)了2w的發(fā)票,也是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫(xiě)收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
就是有一個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教一下啊,我們公司上個(gè)月就是收到了房租發(fā)票的專(zhuān)票,然后他們票開(kāi)錯(cuò)了,就導(dǎo)致我們整個(gè)二月報(bào)稅就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),可能我們產(chǎn)生增值稅的話會(huì)有7萬(wàn)多塊錢(qián),然后老板他就是嗯,不太想交這個(gè)稅嗎?然后就是我就在想,如果我去找稅管員的話,這個(gè)會(huì)有辦法說(shuō)可以少交一點(diǎn)嗎。
老師,我想問(wèn)一下,我們是個(gè)體,核定征收的,但是這個(gè)月票開(kāi)超了開(kāi)了35萬(wàn),增值稅已申報(bào),但是彈出來(lái)一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得,不知道怎么申報(bào),它有一格是計(jì)稅依據(jù),這個(gè)是我們開(kāi)票不含稅的金額嗎?還有一格是減除項(xiàng),這個(gè)是我們的成本嗎,但是我們是收的豬,賣(mài)的豬肉,沒(méi)得票
老師你好,我自己經(jīng)營(yíng)一家物流個(gè)體戶(hù),從今年2月份開(kāi)始開(kāi)始運(yùn)作,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是規(guī)定定期定額征收,由稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào),定額是季度9萬(wàn),我每個(gè)月開(kāi)票大概在10萬(wàn)左右,都是開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票1%的,每個(gè)季度根據(jù)開(kāi)具專(zhuān)票金額交稅,后來(lái)稅務(wù)從9月份開(kāi)始,給我改為查賬征收,需要我自己申報(bào),查賬征收的話,就需要做賬報(bào)稅了,那么我想問(wèn)一下,2-8月份,我的賬應(yīng)該怎么做?2-8月份有成本費(fèi)用,但是沒(méi)有去取得成本發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該怎么辦處理
老師注銷(xiāo)時(shí)借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評(píng)審老師評(píng)審的,評(píng)審老師都是專(zhuān)家?guī)斓膫€(gè)人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個(gè)稅,也不愿意開(kāi)票,這個(gè)沒(méi)得商量,而每年的這種評(píng)審費(fèi)用都很大,又沒(méi)票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤(rùn)虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問(wèn)下老師,像我們這種情況,做直接先做無(wú)票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤(rùn),到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒(méi)有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶(hù)打款的話每次支出都會(huì)有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒(méi)有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫(xiě)一個(gè)收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問(wèn)下會(huì)計(jì)三大報(bào)表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評(píng)了一家國(guó)企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎(jiǎng),給了獎(jiǎng)金,款打到幼兒園賬戶(hù)上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰(shuí)的,我們9月增加6個(gè)人,一個(gè)人補(bǔ)交9月,另外5個(gè)10月開(kāi)始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€(gè)大病醫(yī)療,是誰(shuí)的呢,怎么看
老師您好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個(gè)需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶(hù)出門(mén)票了違約退貨給的補(bǔ)償金額是不是也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不能算營(yíng)業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國(guó)家采礦權(quán)價(jià)款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對(duì)公賬戶(hù)里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國(guó)家會(huì)不會(huì)扣除?會(huì)不會(huì)強(qiáng)制情況?


是不是當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票,當(dāng)月就最好取得進(jìn)項(xiàng),不然個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就可能交的高。還有就是個(gè)人薪金所得稅是不是不需要報(bào)
同學(xué)你好 工資個(gè)稅有員工就要報(bào)